По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Воронежской обл. от 22.09.2014 N 869 "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1189"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2014 г. № 869

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2013 № 1189

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Воронежской области "Развитие здравоохранения", утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1189 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие здравоохранения" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 30.06.2014 № 577, от 01.08.2014 № 699) (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации)
Объем финансирования государственной программы по предварительной оценке составляет 366483189,07 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 338585813,07 тыс. рублей),
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 18380247,32 тыс. рублей;
- областной бюджет - 163352498,67 тыс. рублей;
- областной бюджет с учетом оборотов - 135455122,67 тыс. рублей;
- местные бюджеты - 129000,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 184325443,08 тыс. рублей;
- прочие поступления (Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС)) - 296000,00 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации программы:
2014 год:
всего - 32437092,38 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 24285163,38 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 988629,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 15111463,30 тыс. рублей;
- областной бюджет с учетом оборотов - 6959534,30 тыс. рублей;
- местные бюджеты - 129000,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 16153000,08 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 55000,00 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 37280185,64 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 27477048,64 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 248014,70 тыс. рублей;
- областной бюджет - 16733171,00 тыс. рублей;
- областной бюджет с учетом оборотов - 6930034,00 тыс. рублей;
- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 20247999,94 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 51000,00 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 42285787,08 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 32343477,08 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 248014,70 тыс. рублей;
- областной бюджет - 18097452,50 тыс. рублей;
- областной бюджет с учетом оборотов - 8155142,50 тыс. рублей;
- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 23893819,88 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 46500 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 55192711,11 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3847001,89 тыс. рублей;
- областной бюджет - 23346439,29 тыс. рублей;
- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 27955769,93 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 43500 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 59391367,44 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3879959,73 тыс. рублей;
- областной бюджет - 25147489,04 тыс. рублей;
- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 30326418,67 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 37500,00 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 63940651,54 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4202212,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 27710067,05 тыс. рублей;
- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 31994371,99 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 34000,00 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 75955393,88 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 4966414,8 тыс. рублей;
- областной бюджет - 37206416,49 тыс. рублей;
- местные бюджеты - 0,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 33754062,59 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 28500,00 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам:
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
всего - 9892184,49 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 488701,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1042664,44 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 8360818,95 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 901124,98 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2508,3 тыс. рублей;
- областной бюджет - 64480,50 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 834136,18 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 1046425,04 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2508,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 84660,10 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 959256,64 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 1162160,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2508,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 90059,20 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1069593,10 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 1488916,37 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 115377,70 тыс. рублей;
- областной бюджет - 188916,14 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1184622,53 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 1618722,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет -120 005,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 195632,50 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1303084,70 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 1758628,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 121428,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 203807,10 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1433393,20 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 1916206,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет -124 365,20 тыс. рублей;
- областной бюджет - 215108,90 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1576732,60 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
всего - 211061557,48 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2153712,80 тыс. рублей;
- областной бюджет - 47260514,35 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 161647330,33 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 18705626,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 508087,40 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4097321,30 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 14100217,60 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 21759649,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 76572,70 тыс. рублей;
- областной бюджет - 3868453,30 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 17814623,40 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 25781137,08 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 76572,70 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4638478,70 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 21066085,68 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 29438326,77 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 349600,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4350864,97 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 24737861,80 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 31620319,48 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 351280,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4720995,01 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 26548044,47 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 36727372,76 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 347600,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8427145,07 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 27952627,69 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 47029125,69 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 444000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 17157256,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 29427869,69 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Развитие государственно-частного партнерства":
всего - 718373,20 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета: 718373,20 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год - 80000,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 80000,00 тыс. рублей;
2015 год - 80000,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 80000,00 тыс. рублей;
2016 год - 80000,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 80000,00 тыс. рублей;
2017 год - 111340,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 111340,00 тыс. рублей;
2018 год - 116912,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 116912,00 тыс. рублей;
2019 год - 122261,60 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 122261,60 тыс. рублей;
2020 год - 127859,60 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 127859,60 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка":
Объем финансирования подпрограммы составляет 15738035,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 321914,90 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1671096,80 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 13745023,60 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 1341815,30 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 17889,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 158515,60 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 1165409,80 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 1612229,60 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 197202,20 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 1415027,40 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 1917240,70 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 228828,80 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 1688411,90 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 2292525,70 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 83525,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 275298,20 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 1951702,50 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 2726440,90 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 89450,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 259601,10 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 2377389,80 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 2901421,80 тыс. рублей,
в том числе:
- федеральный бюджет - 90375,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 305490,40 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 2505556,40 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 2946361,30 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 40675,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 264160,50 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 2641525,80 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
всего - 5805727,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 120885,80 тыс. рублей;
- областной бюджет - 5112571,10 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 572270,20 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 487917,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 434680,6 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 53236,50 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 668399,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 609307,20 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 59092,50 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 786961,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 717232,70 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 69729,20 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 915904,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 120885,80 тыс. рублей;
- областной бюджет - 713435,80 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 81583,10 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 934668,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 836769,20 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 97899,70 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 981402,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 878607,60 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 102794,70 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 1030472,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 922538,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 107934,50 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":
всего - 2615449,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 2615449,60 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 248350,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 248350,70 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 280745,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 280745,40 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 517269,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 517269,40 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 327482,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 327482,40 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 393846,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 393846,70 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 413539,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 413539,00 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 434216,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 434216,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области":
всего - 966783,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 6000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 664783,30 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 296000,00 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 150012,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 95012,80 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 55000,00 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 152749,60 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 101749,60 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 51000,00 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 152665,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 106165,90 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 46500,00 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 140405,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 95405,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 43500,00 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 130200,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 91200,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 37500,00 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 124750,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 89250,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 34000,00 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 116000 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 86000,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 28500,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
всего - 13615332,88 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 8669063,62 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4946269,26 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 879827,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 456808,90 тыс. рублей;
- областной бюджет - 423018,9 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 710240,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 165616,40 тыс. рублей;
- областной бюджет - 544624,20 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 788794,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 165616,40 тыс. рублей;
- областной бюджет - 623178,40 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 2221333,78 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1516113,39 тыс. рублей;
- областной бюджет - 705220,39 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 2460025,23 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1667724,73 тыс. рублей;
- областной бюджет - 792300,50 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 2873224,77 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1991309,20 тыс. рублей;
- областной бюджет - 881915,57 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 3681885,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2705874,6 тыс. рублей;
- областной бюджет - 976011,30 тыс. рублей.

Подпрограмма 9 "Развитие информатизации в здравоохранении":
всего - 1290342,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 610000,0 тыс. рублей;
- областной бюджет - 680342,70 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 70341,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 70341,70 тыс. рублей;
2015 год:
всего - 38731,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 38731,60 тыс. рублей;
2016 год:
всего - 41219,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 41219,60 тыс. рублей;
2017 год:
всего - 273315,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 160000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 113315,80 тыс. рублей;
2018 год:
всего - 273779,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 150000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 123779,00 тыс. рублей;
2019 год:
всего - 288841,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 150000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 138841,40 тыс. рублей;
2020 год:
всего - 304113,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 150000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 154113,60 тыс. рублей.

Подпрограмма 10 "Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области":
всего - 15461443,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 6000000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 9332443,30 тыс. рублей;
- местный бюджет - 129000,00 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 778124,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 649124,9 тыс. рублей;
- местный бюджет - 129000,00 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 464821,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 464821,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 420497,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 420497,40 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 4197000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 2697000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 4641000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 3141000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 2550000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1050000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 2410000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 910000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 11 "Обеспечение реализации государственной программы":
всего - 672884,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 9969,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 662915,2 тыс. рублей.
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 83081,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3334,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 79747,00 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 86724,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3317,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 83407,00 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 90548,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3317,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 87231,00 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 95735,07 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 95735,07 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 100506,23 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 100506,23 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 105515,17 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 105515,17 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 110773,74 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 110773,74 тыс. рублей.

Подпрограмма 12 "Другие вопросы в сфере здравоохранения":
всего - 88645075,42 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 60747699,42 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 88645075,42 тыс. рублей,
- областной бюджет с учетом оборотов - 60747699,42 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 8710869,30 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 558940, 30 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 8710869,30 тыс. рублей;
- областной бюджет с учетом оборотов - 558940, 30 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 10379469,40 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 576332,40 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 10379469,40 тыс. рублей;
- областной бюджет с учетом оборотов - 576332,40 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 10547291,40 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 604981,40 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 10547291,40 тыс. рублей;
- областной бюджет с учетом оборотов - 604981,40 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 13690425,53 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 13690425,53 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 14374946,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 14374946,80 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 15093694,14 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 15093694,14 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 15848378,85 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 15848378,85 тыс. рублей
".

1.1.2. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:

"
Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы
- снижение смертности от всех причин до 13,7 случая на 1000 населения;
- снижение материнской смертности до 7,8 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 6,3 случая на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 711,6 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 188,5 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 7,7 случая на 100 тыс. населения;
- снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,1 литра на душу населения в год;
- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 55,7%;
- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 9,75%;
- снижение уровня заболеваемости активным туберкулезом до 42,9 случая на 100 тыс. населения;
- достижение обеспеченности врачами до 37,0 на 10 тыс. населения;
- соотношение врачей и среднего медицинского персонала - 1:2,9;
- повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200% от средней заработной платы в регионе;
- повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в регионе;
- повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в регионе;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,4 года;
- увеличение коэффициента естественного прироста до -1,80 на 1000 населения;
- достижение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью - показатель формируется ФСО России, значение социологического показателя не планируется;
- снижение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения до 49,1%
".

1.2. Раздел 2 государственной программы изложить в следующей редакции:

"2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
государственной программы, сроков и этапов
реализации государственной программы

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года декларированы высокие стандарты благосостояния человека, означающие, в частности, доступность услуг образования и здравоохранения требуемого качества, экологическую безопасность.
В среднесрочном периоде актуальными являются: реализация мер государственной политики, направленных на снижение смертности населения, прежде всего от основных причин смерти; профилактика, своевременное выявление и коррекция факторов риска неинфекционных заболеваний, а также диагностика и лечение на ранних стадиях заболеваний, которые существенно влияют на структуру смертности и инвалидизации населения; профилактика и своевременное выявление профессиональных заболеваний; снижение материнской и младенческой смертности, повышение уровня рождаемости.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года основные приоритеты социальной и экономической политики включают распространение здорового образа жизни; внедрение инновационных технологий в здравоохранении и образовании, решение проблемы их кадрового обеспечения. Ключевым фактором привлечения и удержания высококвалифицированных кадров является уровень качества и доступности системы охраны здоровья.
Важными характеристиками успешного решения задач развития человеческого капитала являются стабилизация демографической ситуации, снижение смертности в трудоспособном возрасте; структурная и технологическая модернизация здравоохранения; увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Основная цель Программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.
Задачами Программы являются:
- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
- повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
- обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе телемедицины;
- повышение качества оказываемой медицинской помощи в части обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами;
- определение приоритетных направлений развития территориального здравоохранения с учетом региональных особенностей (плотности расселения, демографической ситуации, половозрастных особенностей, особенностей заболеваемости и обращаемости), включая разработку геоинформационной системы (ГИС) сбора, хранения, анализа и графической визуализации статистических данных системы здравоохранения Воронежской области;
- обеспечение системности организации охраны здоровья;
- создание условий для реализации Программы.
Решение поставленных в Программе задач является необходимым и достаточным условием для решения текущих проблем системы здравоохранения, что позволит также внести существенный вклад в достижение ряда целевых макроэкономических индикаторов, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, а также Концепцией демографической политики Воронежской области на период до 2025 года.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях представлены в приложении № 3 к Программе. Значения показателей определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (далее - Федеральный план статистических работ).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы к 2020 году:
- снижение смертности от всех причин до 13,7 случая на 1000 населения;
- снижение материнской смертности до 7,8 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 6,3 случая на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 711,6 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 188,5 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 7,7 случая на 100 тыс. населения;
- снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,1 литра на душу населения в год;
- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 55,7%;
- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 9,75%;
- снижение уровня заболеваемости активным туберкулезом до 42,9 случая на 100 тыс. населения;
- достижение обеспеченности врачами до 37,0 на 10 тыс. населения;
- соотношение врачей и среднего медицинского персонала - 1:2,9;
- повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200% от средней заработной платы в регионе;
- повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в регионе;
- повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в регионе;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,4 года;
- увеличение коэффициента естественного прироста до -1,80 на 1000 населения;
- достижение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью - показатель формируется ФСО России, значение социологического показателя не планируется;
- снижение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения до 49,1%.
Улучшение показателей здоровья населения и деятельности организаций системы здравоохранения будет обеспечиваться на основе постоянной модернизации технологической базы отрасли, развития медицинской науки и образования, улучшения кадрового состава, внедрения информационных технологий и современных стандартов управления.
Программа реализуется в один этап: с 2014 года по 2020 год.".
1.3. Раздел 10 государственной программы изложить в следующей редакции:

"10. Оценка эффективности реализации
государственной программы

В целях оценки вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Воронежской области проводится оценка эффективности реализации Программы. Непосредственным результатом реализации Программы к 2020 году является достижение запланированных значений индикаторов. Степень достижения показателей результативности Программы напрямую зависит от рисков, обозначенных в разделе 9 Программы.
В результате реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы к 2020 году ожидается:
- снижение смертности от всех причин до 13,7 случая на 1000 населения;
- снижение материнской смертности до 7,8 случая на 100 тыс. родившихся живыми;
- снижение младенческой смертности до 6,3 случая на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 711,6 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,5 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 188,5 случая на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от туберкулеза до 7,7 случая на 100 тыс. населения;
- снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 4,1 литра на душу населения в год;
- снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 55,7%;
- снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 9,75%;
- снижение уровня заболеваемости активным туберкулезом до 42,9 случая на 100 тыс. населения;
- достижение обеспеченности врачами до 37,0 на 10 тыс. населения;
- соотношение врачей и среднего медицинского персонала - 1:2,9;
- повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 200% от средней заработной платы в регионе;
- повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в регионе;
- повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в регионе;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,4 года;
- увеличение коэффициента естественного прироста до -1,80 на 1000 населения;
- достижение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью - показатель формируется ФСО России, значение социологического показателя не планируется;
- снижение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения до 49,1%.".
1.4. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы:
1.4.1. В паспорте подпрограммы:
1.4.1.1. Строку "Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:

"
Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы государственной программы
- зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1 тыс. населения;
- распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м), процентов;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения, процентов;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процентов;
- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, процентов;
- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки, процентов;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, процентов;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В, на 100 тыс. населения;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, процентов;
- обеспеченность врачами первичного звена, на 10 тыс. населения;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, процентов;
- охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации, процентов;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, процентов;
- охват диспансеризацией подростков, процентов
".

1.4.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 9892184,49 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 488701,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1042664,44 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 8360818,95 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 901124,98 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2508,3 тыс. рублей;
- областной бюджет - 64480,5 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 834136,18 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 1046425,04 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2508,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 84660,10 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 959256,64 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 1162160,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2508,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 90059,20 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1069593,10 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 1488916,37 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 115377,70 тыс. рублей;
- областной бюджет - 188916,14 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1184622,53 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 1618722,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 120005,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 195632,50 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1303084,70 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 1758628,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 121428,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 203807,10 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1433393,20 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 1916206,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 124365,20 тыс. рублей;
- областной бюджет - 215108,90 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1576732,60 тыс. рублей
".

1.4.1.3. Строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:

"
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы
- число зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, увеличится до 400 на 1 тыс. населения;
- распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) составит 25%;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 30%;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 40%;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез вырастет до 81,08%;
- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 95%;
- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки составит не менее 95%;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных будет поддерживаться на уровне не менее 75,5%;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В населения снизится до 0,83 случая на 100 тыс. населения;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит 99%;
- обеспеченность врачами первичного звена составит 3,5 на 10000 населения;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, составит 99%;
- охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации, составит 90%;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 100%;
- охват диспансеризацией подростков составит 100%
".

1.4.2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

"2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы предусмотрены положениями следующих документов:
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
- Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению";
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения";
- Закона Воронежской области от 30.06.2010 № 65-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года";
- Закона Воронежской области от 08.06.2012 № 80-ОЗ "О Программе социально-экономического развития Воронежской области на 2012 - 2016 годы";
- Закона Воронежской области от 25.06.2012 № 93-ОЗ "О здравоохранении в Воронежской области".
В соответствии с приоритетами государственной политики сформулированы следующие цели подпрограммы:
- увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
- снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;
- повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадии заболевания;
- увеличение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;
- снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний;
- снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией;
- снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения.
В рамках достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Воронежской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
- реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, в значительной мере влияющих на показатели инвалидизации и смертности населения;
- снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;
- сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);
- раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C;
- раннее выявление туберкулеза.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 3 к Программе. Значения показателей определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2020 году:
- число зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, увеличится до 400 на 1 тыс. населения;
- распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) составит 25%;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 30%;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 40%;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез вырастет до 81,08%;
- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 95%;
- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки составит не менее 95%;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных будет поддерживаться на уровне не менее 75,5%;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В населения снизится до 0,83 случая на 100 тыс. населения;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит 99%;
- обеспеченность врачами первичного звена составит 3,5 на 10000 населения;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, составит 99%;
- охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации, составит 90%;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 100%;
- охват диспансеризацией подростков составит 100%.
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 года по 2020 год (в один этап).".
1.4.3. В разделе 3:
1.4.3.1. Подраздел "Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" дополнить абзацем сорок девятым следующего содержания:
"- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки составит не менее 95%.".
1.4.3.2. Подраздел "Основное мероприятие 1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 1.3.
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

Воронежская область входит в пятерку регионов, в которых самый низкий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией: число живущих с ВИЧ/СПИДом жителей области на 31.12.2013 составило 1046 человек - 44,7 на 100 тыс. населения (0,04% населения области), по Российской Федерации данный показатель составил 479,0 на 100 тыс. населения.
ВИЧ-инфекция регистрируется во всех 32 муниципальных образованиях области и городах Воронеж и Нововоронеж. Показатель инфицированности (количество выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения) за 2013 год превышает среднеобластной уровень в Поворинском, Острогожском, Ольховатском и Подгоренском районах, Борисоглебском городском округе.
По пораженности (числу живущих с ВИЧ/СПИДом) в 14 районах области и Борисоглебском городском округе показатели выше среднеобластного (Бобровский, Богучарский, Верхнехавский, Кантемировский, Каширский, Новохоперский, Ольховатский, Острогожский, Павловский, Поворинский, Подгоренский, Россошанский, Терновский и Эртильский районы).
Среди граждан России случаи заражения ВИЧ-инфекцией выявлялись в 60% случаев у мужчин и в 40% случаев у женщин. В последние годы происходит выравнивание соотношения мужчин и женщин среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных; в 2013 году доля женщин составила 42%.
В многолетней возрастной структуре преобладают молодые люди в возрасте 18 - 30 лет - 57,3%, на возрастную группу от 30 до 40 лет приходится 25,5% от всех выявленных ВИЧ-инфицированных граждан России, лица старше 40 лет - 12,6%. В 2013 году сравнялась доля лиц, выявленных с ВИЧ-инфекцией, в возрасте 18 - 30 лет и 30 - 40 лет (по 37,6%).
В 2013 году продолжает преобладать половой путь инфицирования - 78,6% от всех случаев с установленным путем передачи, в том числе гомосексуальный - 3,4% (в 2012 году на его долю приходилось 2,5%). В 2013 году зарегистрирована треть от всех случаев с гомосексуальным путем инфицирования за период с 1987 года, и 20,6% пациентов инфицировались при внутривенном употреблении наркотиков.
Проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в Воронежской области существенно повлияло на уровни заболеваемости острыми формами вирусных гепатитов. Сформированный постпрививочный иммунитет населения к гепатиту В позволил значительно снизить заболеваемость острым гепатитом В и уменьшить показатель впервые выявленных носителей вируса гепатита В. При аналогичном многолетнем анализе всех нозологических форм первичного инфицирования вирусом гепатита С также наметилась тенденция к снижению показателя впервые выявленных носителей вируса гепатита С.
По итогам 2012 - 2013 годов показатели заболеваемости острыми формами вирусного гепатита В по области (1,5 на 100 тыс. населения) несколько выше средних по России (1,3 на 100 тыс. населения).
Сохраняющаяся высокая эпидемиологическая и социально-экономическая значимость вирусных гепатитов в настоящее время определяется ежегодной регистрацией высокого уровня впервые выявленных хронических форм заболевания вирусными гепатитами, которые характеризуются возможным неблагоприятным исходом заболевания.
С целью совершенствования методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C на территории Воронежской области предусмотрено расширение спектра информационно-образовательных технологий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C среди всего населения области, с акцентом на уязвимые группы и повышение толерантности к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией.
С этой целью в области разрабатываются и внедряются совместные обучающие программы для различных групп населения, задачей которых является повышение уровня знаний целевых групп, информирование о путях передачи и возможностях предотвращения инфицирования и, как итог, формирование стойкого стереотипа в ситуациях выбора и приверженности ответственному поведению.
В Воронежском областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД (далее - Центр) разработаны и внедрены 13 обучающих и профилактических программ для различных групп населения, в том числе для учащихся старших классов общеобразовательных школ и студентов вузов, лиц призывного возраста, работников отдельных профессий в сфере труда, потребителей инъекционных наркотиков.
Обучающие программы официально утверждаются и реализуются совместно с заинтересованными сторонами: департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, советом ректоров вузов, УФСИН России по Воронежской области, Территориальным управлением Роспотребнадзора по Воронежской области, ГУ МВД России по Воронежской области, военным комиссариатом Воронежской области, отделом религиозного образования и катехизации Воронежско-Борисоглебской епархии Русской Православной Церкви.
В целях повышения уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитах B и C ежегодно специалистами Центра проводятся до 15 широкомасштабных информационных кампаний, показы рекламных роликов по профилактике ВИЧ/СПИДа в 11 магазинах г. Воронежа.
В средствах массовой информации ежегодно публикуются 10 - 15 статей, ориентированных на население, по вопросам снижения риска заражения ВИЧ, вирусами парентеральных гепатитов. Разрабатываются и тиражируются полиграфические материалы для населения области - тематические буклеты для различных групп населения, плакаты, памятки и календари.
На базе Центра организована работа телефона доверия и интернет-сайта учреждения по актуальным для населения вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C.
Результативность профилактических мероприятий в области ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C ежегодно оценивается изменением уровня знаний у населения.
За последние годы значительно возрос охват потребителей инъекционных наркотиков (далее - ПИН) специфическими профилактическими программами, возросла информированность ПИН о возможностях получения различных видов психологической и медико-социальной помощи. В отношении распространенности ВИЧ и инфекций, имеющих сходные пути передачи, наблюдается значительный рост распространенности гепатитов B и C и снижение распространенности сифилиса, что говорит о высокой актуальности парентерального пути передачи ВИЧ в Воронеже.
Результаты комплексных поведенческих и сероэпидемиологических исследований говорят о необходимости продолжения плановых выборочных (дозорных) обследований среди групп высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией и трудно идентифицируемых контингентов населения (ПИН, мужчин, вступающих в сексуальные отношения с мужчинами (МСМ), коммерческими сексработниками (КСР)) и использования полученных данных для усовершенствования профилактических мероприятий и повышения их эффективности.
На базе Центра сформированы диспансерные группы ВИЧ-инфицированных лиц и пациентов с парентеральными вирусными гепатитами, организованы "школы здоровья" для пациентов: "Профилактика ВИЧ-инфекции, иммунодефицита у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей", "Школа здоровья для ВИЧ-инфицированных пациентов", "Школа беременных ВИЧ-инфицированных", "Школа здоровья для пациентов с парентеральными гепатитами".
На диспансерном учете в 2013 году состояло 1069 ВИЧ-инфицированных человек и 1764 человека с парентеральными вирусными гепатитами.
Высокие цифры охвата пациентов диспансерным наблюдением достигаются за счет активной выездной работы специалистов Центра - в год осуществляется более 90 выездов бригад специалистов в районы области.
Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Содержание основного мероприятия 1.3:
1. Расширение спектра информационно-образовательных технологий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитов среди всего населения области, с акцентом на уязвимые группы, повышение толерантности к людям, живущим с ВИЧ-инфекцией.
2. Систематическое информирование населения о способах предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами B и C с использованием всех доступных методов информации и обучения.
3. Изучение объема знаний, особенностей поведения, личностной оценки полученной информации о ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитах в различных группах населения области.
4. Использование анализа и прогноза развития эпидемиологического процесса по ВИЧ-инфекции, вирусным гепатитам B и C на территории области и РФ с целью выбора направлений профилактической работы и выбора целевых групп населения.
5. Проведение плановых выборочных (дозорных) серологических и поведенческих обследований среди групп высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией и трудно идентифицируемых контингентов населения (ПИН, МСМ, КСР) и использование полученных данных для усовершенствования профилактических мероприятий и повышения их эффективности.
6. Поддержка работы интернет-сайта и телефона доверия по вопросам профилактики и предупреждения инфицирования ВИЧ и вирусами гепатитов B и C на базе специализированного учреждения здравоохранения области.
7. Разработка, тиражирование и распространение полиграфической продукции по вопросам профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C.
8. Проведение мероприятий по повышению приверженности к лечению и диспансерному наблюдению пациентов с ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами B и C.
9. Совершенствование диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C с использованием современных методов.
10. Проведение мероприятий по постконтактной химиопрофилактике инфицирования ВИЧ среди медицинских работников.
11. Совершенствование материально-технической базы лечебных учреждений, оказывающих помощь больным ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами B и C.
12. Повышение квалификации медицинского персонала специализированных медицинских учреждений.
В результате реализации комплекса мер будет обеспечено:
- снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C среди населения Воронежской области;
- раннее выявление лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, вирусами гепатитов B и C;
- информирование и обучение различных групп населения с акцентом на уязвимые группы средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, повышению ответственности за свое здоровье;
- повышение приверженности к лечению и диспансерному наблюдению пациентов с ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами B и C;
- дальнейшее внедрение современных методов диагностики и химиопрофилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) основного мероприятия 1.3 приведены в приложении № 3 к Программе. Значения показателей определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ.
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных будет поддерживаться на уровне не менее 75,5%;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В населения снизится до 0,83 случая на 100 тыс. населения.".
1.4.4. Раздел 9 изложить в следующей редакции:

"9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:
- число зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, увеличится до 400 на 1 тыс. населения;
- распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) составит 25%;
- распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения снизится до 30%;
- распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до 40%;
- охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез вырастет до 81,08%;
- охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки составит 95%;
- охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки составит не менее 95%;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных будет поддерживаться на уровне не менее 75,5%;
- заболеваемость острым вирусным гепатитом В населения снизится до 0,83 случая на 100 тыс. населения;
- обеспеченность врачами первичного звена составит 3,5 на 10000 населения;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, составит 99%;
- охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации, составит 90%;
- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит 99%;
- охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 100%;
- охват диспансеризацией подростков составит 100%.".
1.5. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы:
1.5.1. В паспорте подпрограммы:
1.5.1.1. Строку "Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:

"
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы
- число жителей области, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, человек;
- доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, процентов;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, процентов;
- доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, процентов;
- число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, процентов;
- смертность от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения;
- смертность от цереброваскулярных заболеваний, на 100 тыс. населения;
- удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, процентов;
- доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процентов;
- больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, процентов;
- смертность от транспортных травм всех видов, на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, процентов;
- доля учреждений здравоохранения I уровня, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи, до 100%, процентов;
- число законченных случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи, на 100 тыс. населения;
- число доноров крови и ее компонентов, на 1000 человек населения
".

1.5.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы по предварительной оценке составляет 211557,48 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2153712,80 тыс. рублей;
- областной бюджет - 47260514,35 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 161647330,33 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
2014 год:
всего - 18705626,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 508087,40 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4097321,30 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 14100217,60 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 21759649,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 76572,70 тыс. рублей;
- областной бюджет - 3868453,30 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 17814623,40 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 25781137,08 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 76572,70 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4638478,70 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 21066085,68 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 29438326,77 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 349600,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4350864,97 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 24737861,80 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 31620319,48 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 351280,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4720995,01 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 26548044,47 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 36727372,76 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 347600,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8427145,07 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 27952627,69 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 47029125,69 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 444000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 17157256,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,00 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) - 29427869,69 тыс. рублей
".

1.5.1.3. Строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы" изложить в следующей редакции:

"
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы
- увеличение числа жителей области, получивших высокотехнологическую медицинскую помощь, до 11500 человек;
- увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%;
- сохранение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете на уровне не менее 29,8%;
- сохранение доли лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, на уровне менее 11,3%;
- увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психиатрический стационар до 20,72%;
- снижение смертности от ишемической болезни сердца до 380 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 220 случаев на 100 тыс. населения;
- увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с даты установления диагноза 5 лет и более, до 54,5%;
- увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 97,1%;
- снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%;
- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 14,3 на 100 тыс. населения;
- обеспечение снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий до 5%;
- увеличение доли учреждений здравоохранения I уровня, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи, до 100%;
- рост числа законченных случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи на 100 тыс. населения до 500,0;
- рост числа доноров крови и ее компонентов до 14,0 на 1000 человек населения
".


1.15.2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

"2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы

С целью реализации государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, улучшения демографической ситуации необходимо системное развитие эффективных технологий специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными:
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, задачами которой являются повышение эффективности системы организации медицинской помощи, в том числе обеспечение доступности для населения эффективных технологий оказания медицинской помощи на всех ее этапах, оптимизация стационарной помощи, оказываемой населению на основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля, разработка и реализация мер по сокращению потерь трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемых причин;
- Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690;
- Планом мероприятий по созданию государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией (на 2012 - 2020 годы), утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 202-р;
- Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351, направленной на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране;
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения".
Целями подпрограммы являются:
- повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи;
- совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации и качества донорской крови и ее компонентов.
В соответствии с намеченными целями подпрограммы необходимо решить основные задачи:
- соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи;
- увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
- внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом;
- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C;
- модернизация наркологической службы;
- совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
- снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта;
- увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями;
- совершенствование системы управления скорой медицинской помощью;
- снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, службы крови.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 3 к Программе. Значения показателей определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2020 году:
- увеличение числа жителей области, получивших ВМП, до 11500 человек;
- увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%;
- сохранение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете на уровне не менее 29,8%;
- сохранение доли лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, на уровне менее 11,3%;
- увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психиатрический стационар до 20,72%;
- снижение смертности от ишемической болезни сердца до 380 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 220 случаев на 100 тыс. населения;
- увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с даты установления диагноза 5 лет и более, до 54,5%;
- увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 97,1%;
- снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%;
- обеспечение снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий до 5%;
- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 14,3 на 100 тыс. населения;
- увеличение доли учреждений здравоохранения I уровня, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи, до 100%;
- рост числа законченных случаев оказания ВМП на 100 тыс. населения до 500,0;
- рост числа доноров крови и ее компонентов до 14,0 на 1000 человек населения.
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 года по 2020 год (в один этап).".
1.5.3. В разделе 3:
1.5.3.1. Подраздел "Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы
оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Противотуберкулезную помощь населению Воронежской области оказывают КУЗ ВО "Воронежский областной противотуберкулезный диспансер им. Н.С. Похвисневой" (далее - областной диспансер) и 4 районных специализированных диспансера общей коечной мощностью 1005 круглосуточных коек, 115 коек дневного стационара, а также 2 противотуберкулезных детских санатория на 470 мест и 1 санаторий для взрослых на 160 мест.
Мероприятия по предупреждению распространения туберкулеза на территории Воронежской области проводились в рамках реализации федеральных и областных целевых программ: долгосрочной областной целевой программы "Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в Воронежской области на 2011 - 2015 годы", региональной программы "Модернизация здравоохранения Воронежской области в 2011 - 2013 годах" и приоритетного национального проекта "Здоровье".
В рамках программных мероприятий был оснащен медицинским оборудованием областной диспансер, получено современное рентгенологическое оборудование (компьютерный томограф), оборудование для операционных, поставлялись комплекты расходного материала для выявления и определения лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам I - II ряда, а также противотуберкулезные препараты резервного ряда для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (далее - МЛУ), проведены мероприятия по совершенствованию методов диагностики и лечения больных с МЛУ.
Во исполнение Приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации" в 2013 году проведена оптимизация сети и коечного фонда по фтизиатрическим учреждениям области с сокращением числа межрайонных противотуберкулезных диспансеров с девяти до четырех, а коек круглосуточного пребывания - с 1145 до 1005, в том числе по областному диспансеру - с 870 до 820.


Наименование учреждения
Число круглосуточных коек
до и после реорганизации
до
после
Областной диспансер
870
820
Районные диспансеры
275
185

9 ПТД
4 ПТД
Бобровский

50
Бутурлиновский

90
Борисоглебский

45
Павловский

(не открыты 35 коек)
Итого по области
круглосуточных коек
1145
1005
Детские санатории - 2
470
470
Санатории для взрослых - 1
160
160

В результате проводимых мероприятий достигнута стабилизация эпидемиологической обстановки по туберкулезу в 2013 году:
- территориальная заболеваемость туберкулезом по сравнению с предыдущим годом снизилась на 18,6% и составила 36,7 случая на 100 тыс. населения (2007 год - 69,3, 2012 год - 45,1);
- заболеваемость постоянного населения зарегистрирована на уровне 28,1 на 100 тыс. населения (2007 год - 54,3, 2012 год - 35,3), отмечается снижение на 20,4%;
- территориальная смертность от туберкулеза составила 6,0 случая на 100 тыс. населения (2007 год - 12,0, 2012 год - 7,9);
- показатель распространенности бациллярного туберкулеза, характеризующего резервуар инфекции, составил в 2013 году 43,6 случая на 100 тыс. населения (в 2007 году - 79,9, в 2012 году - 50,3, по Российской Федерации - 65,1).
Достигнуты положительные результаты в лечении больных туберкулезом: улучшились показатели абациллирования больных 46,6% (2007 год - 36,7%, 2012 год - 44,9%), клинического излечения среди впервые выявленных больных - 61,0% (2007 год - 51,3%; 2012 год - 58,7%) и среди всех больных активным туберкулезом - 47,7% (2007 год - 33,6%; 2012 год - 40,0%).
Снизилась распространенность фиброзно-кавернозного туберкулеза на 10,3% до 14,8 на 100 тыс. населения (2007 год - 21,2; 2012 год - 16,5) как наиболее эпидемиологически опасной, заразной формы заболевания.
В 2013 году повысилась эффективность лечения больных туберкулезом по закрытию полостей распада до 74,8% (2007 год - 70,1%, 2012 год - 72,6%), по прекращению бактериовыделения до 85,8% (2007 год - 83,1%, 2012 год - 83,9%).
Показатель охвата населения флюорографическими осмотрами остается высоким и в 2013 году составил 84,6% (2007 год - 69,3%, 2012 год - 85,6%), профилактическим обследованием на туберкулез в 2013 году охвачено 86,5% всего населения, зарегистрированного на территории области. Активное выявление туберкулеза всеми методами составило 75,0% (в 2007 году - 71,3%, в 2012 году - 73,4%), активное выявление больных туберкулезом органов дыхания методом флюорографии составило в 2013 году 78,9% (в 2007 году - 75,8%, в 2012 году - 78,2%).
Несмотря на высокий уровень организации профилактических мероприятий, эпидемиологическая ситуация в Воронежской области остается напряженной и характеризуется следующими неблагоприятными особенностями:
- высоким уровнем заболеваемости среди лиц молодого, трудоспособного, фертильного возраста (пик заболеваемости приходится на возрастную группу 25 - 44 лет);
- низкой мотивацией лечения у больных туберкулезом с отягощающими социальными факторами, что способствует накоплению резервуара больных хроническими, бесперспективными в плане излечения формами туберкулеза;
- увеличением в 2013 году доли больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью: среди впервые выявленных - до 25,5% (2007 год - 14,2%, 2011 год - 20,0%, 2012 год - 18,7%), среди больных туберкулезом с бактериовыделением - до 52,8% (2007 год - 25,0%, 2011 год - 52,9%, 2012 год - 48,8%).
- преобладанием среди заболевших туберкулезом лиц из социально незащищенных слоев населения, доля которых в 2013 году среди впервые выявленных больных составила 64,5%, в том числе неработающих - 58,2%, пенсионеров - 8,4%;
- недостаточной материально-технической базой учреждений фтизиатрической службы (старые корпуса, неполное оснащение оборудованием), что не позволяет выполнить стандарты диагностики, лечения и инфекционного контроля в противотуберкулезных учреждениях.
Цель основного мероприятия: снижение заболеваемости и смертности населения Воронежской области от туберкулеза.
Задачи основного мероприятия:
- совершенствование системы раннего выявления туберкулеза и предупреждение его распространения среди населения;
- увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
- внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом.
Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы, основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Содержание основного мероприятия:
1. Дальнейшее развитие стационарозамещающих видов помощи и санаторно-курортного лечения больных туберкулезом в соответствии с требованиями Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 932н.
2. Укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений Воронежской области, в том числе оснащение оборудованием, автотранспортом и мебелью противотуберкулезной службы Воронежской области с целью создания необходимых условий для выполнения стандартов и Порядка оказания противотуберкулезной помощи.
3. Создание условий для повышения приверженности больных туберкулезом к лечению: социальная поддержка больных, получающих основной курс лечения амбулаторно и в условиях дневного стационара, в виде продуктовых наборов с целью предупреждения отрывов от лечения и достижения максимальной эффективности химиотерапии.
4. Обеспечение медикаментами для диагностики и лечения туберкулеза для возможности проведения непрерывного курса лечения, осуществления персонализированного подбора индивидуальной схемы химиотерапии.
5. Переподготовка и повышение квалификации врачебных кадров с целью выполнения стандартов и Порядка оказания противотуберкулезной помощи.
6. Обеспечение деятельности противотуберкулезных учреждений Воронежской области в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Результатом реализации мероприятий станет повышение эффективности лечения больных туберкулезом, будут достигнуты такие показатели, как:
- снижение заболеваемости туберкулезом за счет сокращения резервуара инфекции, повышения качества раннего выявления туберкулеза;
- увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением за счет своевременного определения чувствительности микобактерий туберкулеза к лекарственным препаратам и применения индивидуального подхода к лечению;
- предотвращение смертности от туберкулеза за счет повышения приверженности к лечению путем социальной поддержки больных, создания адекватных санитарно-эпидемиологических условий для стационарного лечения.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) основного мероприятия 2.1 приведены в приложении № 3 к Программе. Значения показателей определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ.
Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением к 2020 году - 75%.".
1.5.3.2. Подраздел "Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 2.2. Совершенствование оказания
медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека, гепатитами B и C

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции и парентеральным вирусным гепатитам характеризуется ежегодной регистрацией новых случаев заболеваний, нарастающим негативным эффектом и увеличением резервуара источников данных инфекций.
В 2013 году на территории Воронежской области обследовано на ВИЧ-инфекцию 434074 человека, на вирусный гепатит В - 355640 человек и на вирусный гепатит С - 352457 человек.
Уровень скрининга населения области на ВИЧ-инфекцию составил в 2013 году 17,9% (в 2012 году - 17,7%).
В Воронежской области в 2013 году впервые выявлены 227 случаев ВИЧ-инфекции, включая 23 случая в УФСИН России по Воронежской области.
Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, составила в 2013 году 11,27%.
На диспансерном учете в БУЗ ВО "Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" (далее - Центр) состояло в 2013 году 1069 ВИЧ-инфицированных пациентов, высокоактивную антиретровирусную терапию получали 400 человек.
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете составила в 2013 году 37,4%.
В 2013 году заболеваемость острыми формами вирусного гепатита В (далее - ВГВ) сохранялась практически на уровне 2012 года при снижении хронических форм и носительства HBsAg (поверхностного антигена вируса гепатита В). За 2013 год зарегистрированы 524 случая всех впервые выявленных нозоформ ВГВ. Основной вклад в первичное инфицирование приходится на носительство HBsAg и хронический ВГВ.
За 2013 год в 1,6 раза увеличилось число острых случаев вирусного гепатита С (ВГС) (с 34 до 54 случаев), в основном по городскому округу город Воронеж (с 9 до 21 случая). Число хронических форм ВГС составило в 2013 году 264 случая (270 за 2012 год), в том числе среди детей 3 - 6 лет - 2 случая, среди детей в 7 - 14 лет - 3 случая. Показатель инфицированности вирусом гепатита С составил в 2013 году 13,6 на 100 тысяч населения при 13,0 в 2012 году.
В целях совершенствования оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусами гепатитов B и C, в 2013 году завершено строительство II очереди объекта и осуществлен ввод в эксплуатацию двух новых корпусов Центра (в 2011 году введен в эксплуатацию первый корпус).
В завершенном виде объект функционирует как единый медицинский комплекс, предназначенный для решения задач областного уровня:
- обеспечение оказания полного спектра медицинских услуг при ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитах, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации;
- создание стационарной базы для госпитализации ВИЧ-инфицированных пациентов и пациентов с парентеральными вирусными гепатитами;
- организация централизованных лабораторий бактериологических и вирусологических исследований для обеспечения необходимого уровня лабораторной диагностики инфекционных заболеваний в Воронежской области.
Для решения данных задач, выполнения стандартов и порядка оказания медицинской помощи инфекционным больным организованы новые амбулаторно-поликлинические, стационарные и лабораторные структурные подразделения Центра:
- отделение диспансерного наблюдения и лечения пациентов с парентеральными вирусными гепатитами;
- стационарное отделение для больных с ВИЧ-инфекцией (29 паллиативных коек);
- стационарное отделение для пациентов с парентеральными вирусными гепатитами (75 инфекционных коек);
- отделение эндоскопии, отделение физиотерапии, отделение рентгенодиагностики и отделение функциональной диагностики;
- микробиологическая и вирусологическая лаборатории.
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусами гепатитов B и C, позволит повысить продолжительность и качество жизни данной категории пациентов.
Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Содержание основного мероприятия:
1. Обследование населения области с целью выявления лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.
2. Проведение антиретровирусной терапии пациентам с ВИЧ-инфекцией, противовирусной терапии пациентам с вирусными гепатитами B и C.
3. Проведение мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.
4. Укрепление материально-технической базы БУЗ ВО "Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД": закупка медицинского оборудования в соответствии с порядками оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией и парентеральными вирусными гепатитами, санитарного автотранспорта и оборудования для обеспечения противоэпидемического режима работы.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) основного мероприятия 2.2 приведены в приложении № 3 к Программе. Значения показателей определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ.
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
- сохранение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете на уровне не менее 29,8%;
- сохранение доли лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, на уровне менее 11,3%.".
1.5.3.3. Подраздел "Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 2.5.
Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Помощь пациентам кардиологического профиля на территории Воронежской области в соответствии со структурой кардиологической службы оказывается на всех этапах медицинской помощи.
Амбулаторная помощь организована в 40 кардиологических кабинетах амбулаторно-поликлинических учреждений и в областном кардиологическом диспансере на базе БУЗ ВО "Воронежская областная клиническая больница № 1" (далее - БУЗ ВО "ВОКБ № 1"). В настоящее время в штатном расписании ЛПУ области имеется 238,75 ставки врачей-кардиологов, из них 61,25 - в штатном расписании районных больниц (РБ), 122,25 - в штатном расписании учреждений здравоохранения (УЗ) города Воронежа и 43,75 - в БУЗ ВО "ВОКБ № 1". По штатному расписанию в поликлиниках области - 94,75 ставки, из них 24,25 - в штатном расписании РБ, 45,75 - в расписании УЗ города Воронежа и 16,25 - в БУЗ ВО "ВОКБ № 1".
Укомплектовано: всего - 221,25 ставки (93%), из них в поликлиниках - 88,0 (93%). Обеспеченность врачами-кардиологами в 2012 году составила в г. Воронеже 1,25 и в районах области 0,3 на 10000 взрослого населения, а в среднем по области - 0,98 на 10000 взрослого населения (в 2011 году - 1,1). При этом кардиологические ставки и в стационаре, и в поликлинике имеются в 17 районах области, нет ставок кардиолога в 4 районах, в остальных районах имеются либо только поликлинические ставки (9 районов), либо только стационарные (2 района).
Полностью не укомплектованы штаты врачей-кардиологов в 5 районах, заняты ставки кардиологов в 12 районах области.
Стационарная помощь больным с болезнями системы кровообращения (всего - 965 коек) оказывается кардиологическими отделениями БУЗ ВО "ВОКБ № 1" (115 коек), 8 стационаров городского округа г. Воронеж (540 коек) и 8 районных больниц (230 коек), также кардиологическими койками, выделенными в составе терапевтических отделений двух районных больниц (50 коек), в составе кардиологического отделения Павловского госпиталя ветеранов войн (30 коек).
Обеспеченность кардиологическими койками составляет в среднем по области 5,0 на 10000 взрослого населения, в городе Воронеже - 6,6 на 10000 взрослого населения, в районах области этот показатель колеблется от 2,2 до 7,4 и составляет в среднем 2,6 на 10000 взрослого населения. Кардиологические койки отсутствуют в 23 районах области.
В 2008 - 2012 годах на территории области создана сеть сосудистых центров для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения: 10 первичных сосудистых отделений (ПСО) с коечным фондом 360 коек и 1 региональный сосудистый центр (РСЦ) в БУЗ ВО "ВОКБ № 1" на 65 коек.
Расположение центров и закрепление районов за каждым ПСО позволяет доставить пациента с острым инсультом из любого населенного пункта в специализированный стационар в течение 40 - 60 минут.
Обеспеченность специализированными койками для больных с острыми инсультами в Воронежской области составляет 22 на 100 тыс. взрослого населения.
В 2011 году в БУЗ ВО "ВОКБ № 1" создан кардиохирургический центр, оснащенный уникальным оборудованием для проведения высокотехнологичных операций (гибридная операционная и др.).
Реабилитация больных, перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ) и острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), осуществляется в условиях четырех стационарных реабилитационных отделений (165 коек), в специализированных кабинетах восстановительного лечения в шести поликлиниках г. Воронежа и в специализированных отделениях (кардиологическом и неврологическом) санатория им. М. Горького (60 коек).
Охват госпитализацией в 2012 году составил 98,9%, из них в специализированные ПСО было госпитализировано 96%. Летальность от острого инсульта - 17,7%, от ОИМ - 11,4%.
В стационарах ЛПУ области за 2012 год была оказана помощь 114843 пациентам с заболеваниями системы кровообращения. Госпитальная летальность при заболеваниях системы кровообращения составила 3,3%.
В стационары области в 2012 году госпитализировано 11722 пациента с ОНМК, что на 3% больше, чем в 2011 году. Из них пациенты с острым инсультом составили 83%. В РСЦ и в ПСО в 2012 году госпитализировано 11285 пациентов с ОНМК, что составляет 96% от общего количества пациентов с ОНМК, госпитализированных в стационары Воронежской области. В 2012 году 437 пациентов с ОНМК были пролечены в ЦРБ по месту жительства. Всего в Воронежской области не были госпитализированы 69 пациентов с диагнозом ОНМК, что составляет менее 0,6%.
В рамках терапевтического окна в 2012 году поступило 1454 пациента с ишемическим инсультом (ИИ) (17,7% от общего количества госпитализированных пациентов с ИИ).
Объем тромболитической терапии (ТЛТ) у пациентов с ИИ в 2012 году составил 166 системных тромболизисов и 8 селективных с применением методики тромбэкстракции (5). Процент тромболитической терапии составил 2% от общего количества пациентов с ИИ, госпитализированных в стационары области, и 2,4% от общего количества пациентов с ИИ, госпитализированных в РСЦ и ПСО. Летальность при ТЛТ составила в 2012 году 6,4%, что на 4,4% меньше, чем в 2011 году.
За 2012 год при остром инфаркте миокарда было выполнено 705 тромболизисов, а в 2011 году - 668. В целом доля больных с инфарктом миокарда и подъемом сегмента ST, которым удалось провести догоспитальный тромболизис, составила в 2012 году 4,6% (118 из 2548).
В 2012 году в стационары области госпитализировано 13024 пациента с острым коронарным синдромом. Из них 4447 пациентов с острым инфарктом миокарда. Количество пациентов с ОИМ с подъемом сегмента ST составляет 57% от общего количества больных с ОИМ, госпитализированных в 2012 году. Тромболитическая терапия в стационаре проведена 705 пациентам (27,6% от общего количества пациентов с ОИМ с подъемом сегмента ST).
Ежегодно увеличивается использование при остром коронарном синдроме высокотехнологичной медицинской помощи. На базе БУЗ ВО "ВОКБ № 1" в 2012 году проведено 3336 коронароангиографий, 868 чрескожных баллонных ангиопластик и стентирований коронарных артерий, 490 операций аортокоронарного шунтирования, 276 оперативных коррекций пороков сердца, 656 операций по коррекции нарушений сердечного ритма, 297 нейрохирургических диагностических и лечебных вмешательств.

Основные показатели смертности по болезням
системы кровообращения

Смертность на 100000 чел.
Воронежская область
РФ
2010 год
2011 год
2012 год
2012 год
Общая
1769,7
1593,8
1560,0
1327,3
От болезней системы кровообращения
1029,0
935,5
846,8
729,3
в том числе от ишемической болезни сердца (ИБС)
542,4
480,0
424,4
387,5

Основные показатели заболеваемости
по болезням системы кровообращения

Заболеваемость на 100000 населения
2010 год
2011 год
2012 год
Болезни системы кровообращения, всего
30303,8
30862,1
29265,8
Выявлено впервые в жизни
3154,9
3312,7
3158,1
Артериальная гипертония, всего
13803,9
13485,8
12931,6
Выявлено впервые в жизни
901,6
951,9
931,9
ИБС, всего
5628,4
5761,2
5514,6
Выявлено впервые в жизни
680,1
788,1
718,4
Инфаркт миокарда
176,4
168,9
166,8
Повторный инфаркт миокарда
16,4
16,4
14,7

Основные нерешенные проблемы:
1. Кадровый дефицит: отсутствие врачей-кардиологов в 10 районах области, неукомплектованность врачебных бригад скорой медицинской помощи, специалистов по функциональной диагностике.
2. Высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения (в 2012 году - 846,8 на 100 тысяч населения, в 2011 году - 935,5).
Цели мероприятия:
- снижение смертности и летальности от инсультов и инфарктов миокарда;
- увеличение продолжительности и качества жизни больных, перенесших инсульт и острую сосудистую патологию сердца.
Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:
1. Оптимизация первичной медико-санитарной помощи больным с сосудистой патологией мозга и сердца.
2. Совершенствование скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оптимизация медицинской эвакуации.
3. Совершенствование специализированной помощи больным с сосудистой патологией сердца на базе кардиологических отделений.
4. Увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи.
5. Совершенствование системы долечивания и реабилитации больных с сердечно-сосудистой патологией.
Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Решение поставленных задач возможно путем реализации следующих мероприятий:
1. Создание эффективной системы профилактики и раннего выявления заболеваний системы кровообращения (финансирование предусмотрено в рамках подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи").
2. Внедрение алгоритмов диспансеризации трудоспособного населения, направленных на раннее выявление лиц из групп высокого риска по развитию инсульта и инфаркта миокарда, и проведение превентивного лечения.
3. Совершенствование диагностики и лечения заболеваний системы кровообращения в соответствии с порядками и стандартами.
4. Совершенствование маршрутизации больных в условиях трехуровневой системы здравоохранения Воронежской области.
5. Создание базы данных пациентов "высокого риска" острых сосудистых осложнений для выезда на вызовы этой группы больных бригад интенсивной терапии, создание алгоритма ведения больных с подозрением на острый коронарный синдром и инфаркт миокарда.
6. Увеличение объемов догоспитального тромболизиса при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST в районах области и городе Воронеже.
7. Оснащение палат реанимации и интенсивной терапии кардиологических отделений УЗ в соответствии с порядком оказания медицинской помощи.
8. Создание кардиологического дневного стационара и специализированных кабинетов областного кардиологического диспансера БУЗ ВО "ВОКБ № 1" для организации лечебно-диагностической помощи больным, не требующим круглосуточного пребывания в стационаре, при необходимости проведения ежедневного лабораторного и инструментального контроля и организации ранней реабилитации.
9. Увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи при болезнях системы кровообращения, включая операции аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни сердца, в том числе срочные чрескожные коронарные вмешательства при остром коронарном синдроме, на базе регионального сосудистого центра БУЗ ВО "ВОКБ № 1".
10. Внедрение высокотехнологичных методов лечения: тромболитической терапии, эндоваскулярных, нейрохирургических методов лечения.
11. Организация стационарных отделений реабилитации пациентов с острыми и хроническими формами ИБС после оперативных вмешательств на сердце и сосудах (финансирование предусмотрено в рамках подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей").
12. Подготовка врачебных кадров и среднего медицинского персонала (финансирование предусмотрено в рамках подпрограммы 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области").
Сведения о целевых показателях (индикаторах) основного мероприятия 2.5 приведены в приложении № 3 к Программе. Значения показателей определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ.
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
- смертность от ишемической болезни сердца - 380 случаев на 100 тыс. населения;
- смертность от цереброваскулярных заболеваний - 220 случаев на 100 тыс. населения.".
1.5.3.4. Подраздел "Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 2.8. Совершенствование оказания
медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях

Ежегодно в Воронежской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибает до 600 и получает ранения до 5500 человек.
Итогом мероприятий по совершенствованию организации и оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в Воронежской области станет создание сети травмоцентров в государственных учреждениях здравоохранения.
В рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" и областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2007 - 2012 годов" проводилось оснащение оборудованием учреждений здравоохранения. Были оснащены медицинским оборудованием 8 учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в результате ДТП на ФАД М-4 "Дон" и ФАД М-6 "Каспий". Было поставлено 14 реанимобилей на базе автомобилей "ФИАТ", 11 единиц санитарного транспорта, в том числе 9 реанимобилей класса "С".
Остаются нерешенными следующие проблемы:
- отсутствие в Воронежской области трехуровневой системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
- невозможность оказания медицинской помощи пострадавшим на догоспитальном этапе специализированными бригадами скорой медицинской помощи;
- низкая доступность специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Целью основного мероприятия является повышение доступности и качества медицинской помощи пострадавшим при ДТП.
Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Содержание основного мероприятия:
1. Создание сети травмоцентров на территории Воронежской области:
- создание на территории Воронежской области 3 травмоцентров I уровня - на базе БУЗ ВО "ВОКБ № 1", БУЗ ВО "ВГКБСМП № 10", для детей на базе БУЗ ВО "ОДКБ № 2";
- создание 10 травмоцентров II уровня: на базе межрайонных отделений травматологии бюджетных учреждений здравоохранения Воронежской области "Аннинская РБ", "Борисоглебская РБ" "Бобровская РБ", "Богучарская РБ", "Калачеевская РБ", "Лискинская РБ", "Павловская РБ", "Россошанская РБ", ФГБУЗ "МСЧ № 33" ФМБА России и на базе БУЗ ВО "ВГКБ СМП № 1";
- создание 24 травмоцентров III уровня на базе остальных районных больниц.
2. Укрепление материально-технической базы травмоцентров и КУЗ ВО "ВТКЦМК".
3. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи пострадавшим при ДТП:
- обеспечение отделений скорой медицинской помощи достаточным количеством реанимобилей;
- обучение персонала бригад скорой медицинской помощи;
- создание многоуровневой системы телемедицины с возможностью консультаций в вышестоящих травматологических центрах и федеральных ЛПУ.
4. Создание в многопрофильных стационарных учреждениях отделений экстренной медицинской помощи.
5. Совершенствование оказания пострадавшим стационарной медицинской помощи в условиях травмоцентров:
- расширение сферы ответственности травмоцентров с федеральных автомобильных дорог на дороги регионального значения;
- создание в приемных отделениях всех стационаров противошоковых палат.
6. Подготовка квалифицированных медицинских работников для оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) основного мероприятия 2.8 приведены в приложении № 3 к Программе. Значения показателей определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ.
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия:
- больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий - 3,9%;
- смертность от транспортных травм всех видов - 14,3 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 5%.".
1.5.3.5. Подраздел "Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 2.9. Совершенствование системы
оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

С 01.01.2013 согласно пункту 4 статьи 10 и части 3 статьи 101 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются применением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.
В 2011 - 2012 годах на территории Воронежской области проводилась активная работа по обеспечению соблюдения порядков оказания различных видов медицинской помощи, что привело к тому, что процент соответствия стандартам оснащения подразделений согласно утвержденным порядкам значительно увеличился (34% - 2010 год, 70% - 2012 год), однако полного соответствия достигнуть не удалось.
Наибольший процент соответствия стандартам оснащения согласно действующим порядкам оказания медицинской помощи отмечается по профилям: ревматология, стоматология (детская и взрослая), педиатрия, хирургия (в том числе детская), наименьший - фтизиатрия, трансплантация, психиатрия, анестезиология и реанимация.
В разрезе трехуровневой системы из учреждений здравоохранения I уровня соответствуют порядкам по своему материально-техническому оснащению 70,5%, на II уровне - 66,4%, на III уровне - 80,4%.
Проблемные вопросы:
1. Неполное соответствие материально-технической базы учреждений здравоохранения стандартам оснащения в соответствии с порядками, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2. Недостаточная обеспеченность населения койками для оказания специализированной гастроэнтерологической, эндокринологической, ревматологической, гематологической, травматологической и ортопедической помощи населению, недостаточное число реабилитационных коек для пациентов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата, отсутствие коек реабилитации больных кардиологического профиля.
3. Недостаточное число амбулаторных и стационарных отделений реабилитации в учреждениях здравоохранения муниципальных районов области.
4. Отсутствие отделений реабилитации в специализированных учреждениях (психоневрологическом и онкологическом диспансерах).
5. Несовершенная система мониторинга охвата медицинской реабилитацией и контроля эффективности реабилитационных мероприятий.
В целях совершенствования системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на формирование эффективной системы этапности оказания медицинской помощи.
Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Содержание основного мероприятия:
1. Совершенствование диагностики и лечения взрослого и детского населения в соответствии со стандартами и порядками, в том числе по профилям: эндокринология, андрология-урология, заболевания глаза, придаточных пазух и орбиты, сурдология-отоларингология, пульмонология, дерматовенерология, стоматология, анестезиология и реанимация.
2. Оптимизация этапности оказания медицинской помощи, алгоритма взаимодействия учреждений здравоохранения и их преемственности в ведении больного.
3. Расширение сети центров амбулаторной хирургии.
4. Оптимизация коечного фонда учреждений здравоохранения с учетом фактической потребности и структуры заболеваемости населения: сокращение коек общего профиля (терапевтических, педиатрических) с параллельным расширением специализированных профилей (эндокринология, ревматология, гематология, гастроэнтерология).
5. Перепрофилирование части специализированных стационарных коек в койки дневного стационара (офтальмологические - 45, отоларингологические - 20, гематологические - 20, дерматовенерологические - 30, инфекционные - 15).
6. Создание в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, службы маршрутизации, ответственной за организацию долечивания и реабилитации выписывающихся больных, а также внедрение новых медицинских технологий.
7. Создание единой информационной системы маршрутизации и контроля эффективности реабилитационных мероприятий по профилю оказываемой помощи.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) основного мероприятия 2.9 приведены в приложении № 3 к Программе. Значения показателей определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ.
Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: доля учреждений здравоохранения I уровня, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи, - 100%.".
1.5.4. Раздел 9 изложить в следующей редакции:

"9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается по следующим показателям (индикаторам):
- увеличение числа жителей области, получивших ВМП, до 11500 человек;
- увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 75%;
- сохранение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете на уровне не менее 29,8%;
- сохранение доли лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, на уровне менее 11,3%;
- увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 на 100 наркологических больных среднегодового контингента;
- увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
- снижение доли повторных госпитализаций в течение года в психиатрический стационар до 20,72%;
- снижение смертности от ишемической болезни сердца до 380 случаев на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 220 случаев на 100 тыс. населения;
- увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с даты установления диагноза 5 лет и более, до 54,5%;
- увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 97,11%;
- снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%;
- обеспечение снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в Воронежской области до 5%;
- снижение смертности от транспортных травм всех видов до 14,3 на 100 тыс. населения;
- увеличение доли учреждений здравоохранения I уровня, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи, до 100%;
- рост числа законченных случаев оказания ВМП на 100 тыс. населения до 500,0;
- рост числа доноров крови и ее компонентов до 14,0 на 1000 человек населения.".
1.6. В подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы:
1.6.1. Паспорт изложить в следующей редакции:

"Паспорт
подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка"
государственной программы Воронежской области
"Развитие здравоохранения"

Исполнители подпрограммы государственной программы
Департамент здравоохранения Воронежской области
Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы государственной программы
Основное мероприятие 4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи.
Основное мероприятие 4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка.
Основное мероприятие 4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела.
Основное мероприятие 4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям.
Основное мероприятие 4.5. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку.
Основное мероприятие 4.6. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Основное мероприятие 4.7. Раннее выявление психических расстройств у детей, в том числе у детей с расстройством аутистического спектра
Цель подпрограммы государственной программы
- создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;
- улучшение состояния здоровья детей и матерей;
- снижение материнской, младенческой и детской смертности;
- снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку;
- повышение доступности и качества специализированной помощи детям с нарушениями психического (психологического) развития в раннем возрасте
Задачи подпрограммы государственной программы
- повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям;
- развитие специализированной, в том числе психиатрической, медицинской помощи матерям и детям;
- совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии;
- снижение уровня первичной инвалидности детей;
- профилактика и снижение количества абортов;
- увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать-дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции;
- увеличение количества пациентов с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС), состоящих на учете у психиатра
Основные целевые индикаторы подпрограммы государственной программы
- показатель ранней неонатальной смертности, случаев на 1000 родившихся живыми;
- доля женщин с ранними преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, процентов;
- охват неонатальным скринингом, доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных, процентов;
- охват аудиологическим скринингом, доля (процент) новорожденных, прошедших аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных, процентов;
- доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, процентов;
- выживаемость детей, доля выживших от числа новорожденных, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре;
- смертность детей 0 - 17 лет, случаев на 10 000 населения соответствующего возраста;
- охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами, процентов;
- доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, процентов;
- доля детей с РАС, впервые выявленных, в общем числе детей, стоящих на учете с РАС, процентов
Сроки реализации подпрограммы государственной программы
2014 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 15738035,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 321914,90 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1671096,80 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 13745023,60 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 1341815,30 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 17889,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 158515,60 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 1165409,80 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 1612229,60 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 197202,20 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 1415027,40 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 1917240,70 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 228828,80 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 1688411,90 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 2292525,70 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 83525,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 275298,20 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 1951702,50 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 2726440,90 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 89450,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 259601,10 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 2377389,80 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 2901421,80 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 90375,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 305490,40 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 2505556,40 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 2946361,30 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 40675,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 264160,50 тыс. рублей;
- прочие поступления (ФФОМС) по предварительной оценке - 2641525,80 тыс. рублей
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы
- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 2,7 случая на 1000 родившихся живыми;
- увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 85%;
- увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания (неонатальный скрининг), от общего числа новорожденных до 99%;
- увеличение доли новорожденных, прошедших аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%;
- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 85%;
- увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, до 765,0%;
- снижение смертности детей 0 - 17 лет до 7,0 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
- поддержание доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами на уровне не менее 85,9%;
- увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 15%;
- увеличение доли детей с РАС, впервые выявленных, в общем числе детей, стоящих на учете с РАС, до 50%
".

1.6.2. Раздел 1 дополнить абзацем тридцать вторым следующего содержания:
"10. Проведена работа в рамках пилотного проекта в Воронежской области по совершенствованию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи лицам с расстройствами аутистического спектра:
- проведены семинары и практические занятия (2 лекции, 6 семинаров, 2 практикума) с привлечением зарубежных и отечественных экспертов в данной сфере для 816 специалистов по работе с детьми в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты населения и 24 родителей;
- проведен ремонт и укрепление материальной базы учреждений, занимающихся вопросами диагностики и реабилитации детей с РАС;
- упорядочен учет статистических данных пациентов с РАС;
- выделено 5 специализированных коек (психоневрологических) в БУЗ ВО "Воронежская областная детская клиническая больница № 1" для диагностики и лечения больных с РАС;
- разработана схема маршрутизации детей с РАС и порядок взаимодействия учреждений здравоохранения и социальной защиты Воронежской области;
- разработаны методические рекомендации для врачей "Ранний детский аутизм". Рекомендации направлены в лечебно-профилактические учреждения области.".
1.6.3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

"2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы отражены в:
- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
- Федеральном законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Семейном кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
- Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральном законе от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Федеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
- Указах Президента Российской Федерации:
от 09.10.2007 № 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года";
от 09.06.2010 № 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года";
от 13.04.2011 № 444 "О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации";
от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения";
от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
- Распоряжениях Правительства Российской Федерации:
от 18.12.2006 № 1760-р (о Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации);
от 17.11.2008 № 1662-р (о Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (раздел 9 "Молодежная политика"));
от 30.12.2009 № 2128-р (о Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года);
от 25.10.2010 № 1873-р (об основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года).
Цели подпрограммы:
- создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям;
- улучшение состояния здоровья детей и матерей;
- снижение материнской, младенческой и детской смертности;
- снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку;
- повышение доступности и качества оказания специализированной помощи детям с нарушениями психического (психологического) развития в раннем возрасте.
Задачи подпрограммы:
- повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям;
- развитие специализированной, в том числе психиатрической, медицинской помощи матерям и детям;
- совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии;
- снижение уровня первичной инвалидности детей;
- профилактика и снижение количества абортов;
- увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать-дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции;
- увеличение количества пациентов с расстройствами аутистического спектра, состоящих на учете у психиатра.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 3 к Программе. Значения показателей определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ.
Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 2,7 случая на 1000 родившихся живыми;
- увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 85%;
- увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания (неонатальный скрининг), от общего числа новорожденных до 99%;
- увеличение доли новорожденных, прошедших аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%;
- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 85%;
- увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, до 765,0%;
- снижение смертности детей 0 - 17 лет до 7,0 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
- поддержание доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами на уровне не менее 85,9%;
- увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 15%;
- увеличение доли детей с РАС, впервые выявленных, к общему числу детей, стоящих на учете с РАС, до 50%.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы, подпрограмма реализуется в один этап.
Исполнителем подпрограммы является департамент здравоохранения Воронежской области.".
1.6.4. В разделе 3:
1.6.4.1. Подраздел "Основное мероприятие 4.5. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к плоду" изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие 4.5.
Совершенствование методов профилактики вертикальной
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку

В Воронежской области создана комплексная система оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным жителям области.
Оказание своевременной и эффективной лечебно-диагностической и профилактической помощи ВИЧ-инфицированным беременным женщинам и их детям, а также их социально-психологическое сопровождение в амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях здравоохранения Воронежской области - одна из важных задач, стоящих перед службой охраны здоровья матери и ребенка.
В течение всего периода наблюдения ВИЧ-инфекции в Воронежской области заболевание преимущественно регистрировалось у мужчин (60%) и в 40% случаев у женщин. В последние годы происходит выравнивание соотношения мужчин и женщин среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных; в 2013 году доля женщин составила 42%.
За весь период наблюдения от ВИЧ-инфицированных матерей родились 274 ребенка, кроме того, у 4 матерей диагноз установлен после родов, дети выявлены в возрасте 1,5 - 3 лет. В 2013 году принято 36 родов у ВИЧ-инфицированных беременных (в 2012 году - 43, в 2011 году - 28).
Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, прежде всего проведение антиретровирусной профилактики во время беременности, родов и новорожденному, осуществляется в соответствии с утвержденным и единым для всей Российской Федерации стандартом.
В целях профилактики передачи вируса ВИЧ от матери ребенку в Воронежской области в 2013 году получили полный курс химиопрофилактики в соответствии с действующими стандартами 34 беременные женщины (94,4%).
В 2 случаях не проведен 1-й этап химиопрофилактики во время беременности иногородним женщинам, не состоявшим на диспансерном учете и выявленным в роддоме при экспресс-тестировании.
В Воронежской области уровень вертикальной передачи ВИЧ-инфекции ниже, чем в целом по стране (6%), и составляет 2 - 4%.
Основные проблемы:
1. Интенсивное вовлечение в эпидемический процесс женщин (в 2013 году - 42%).
2. С учетом того, что в 2013 году среди выявленных с ВИЧ-инфекцией лиц преобладают люди активного возраста (18 - 30 и 30 - 40 лет, доля которых составляет 75,2%) и в 68,8% случаев инфицирование связано с гетеросексуальными контактами, возрастает актуальность вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.
3. Увеличивается число ВИЧ-инфицированных женщин из числа иногородних и гражданок СНГ, асоциальных групп (злоупотребляющие алкоголем и потребители наркотиков), что является причиной пропуска 1-го этапа химиопрофилактики.
4. Неблагоприятным прогностическим признаком является рост выявления ВИЧ-инфекций у беременных в период острого заражения (12,5% в 2011 - 2012 годах).
Несмотря на ежегодное увеличение охвата антиретровирусной профилактикой беременных женщин и рожденных ими детей, требуется дальнейшее совершенствование организации системы профилактики вертикальной передачи ВИЧ и обеспечение условий для снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией у детей.
В этих целях в рамках мероприятия планируется обеспечить проведение следующих мер.
Содержание основного мероприятия 4.5:
- обеспечение всех ВИЧ-инфицированных беременных женщин антиретровирусными препаратами;
- информирование ВИЧ-инфицированных беременных женщин о средствах и методах химиопрофилактики ВИЧ во время беременности, при родах и в послеродовый период;
- предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку при грудном вскармливании в послеродовой период;
- повышение ответственности ВИЧ-инфицированных беременных женщин за свое здоровье в период беременности и обеспечение раннего обращения в учреждения родовспоможения.
Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) основного мероприятия 4.5 приведены в приложении № 3 к Программе. Значения показателей определяются исходя из официальных статистических данных согласно Федеральному плану статистических работ.
Ожидаемый результат реализации основного мероприятия: поддержание доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с требованиями действующих стандартов будет осуществляться на уровне не менее 85,9%.".
1.6.4.2. Дополнить подразделом "Основное мероприятие 4.7. Раннее выявление психических расстройств у детей, в том числе с расстройством аутистического спектра" следующего содержания:

"Основное мероприятие 4.7. Раннее выявление психических
расстройств у детей, в том числе с расстройством
аутистического спектра

По результатам диспансеризации детского населения отмечается рост психических заболеваний среди несовершеннолетних. При этом возрастает доля детей, страдающих аутизмом и расстройствами аутистического спектра (далее - РАС). Распространенность аутистических расстройств в детском возрасте, по данным ООН, за последние 30 - 40 лет в большинстве стран, где ведется статистика данного заболевания, увеличилась от 4 - 5 случаев на 10 тыс. детей до 50 - 116 случаев на 10 тыс. детей. В Воронежской области сохраняется данная тенденция.

Число детей с РАС, находящихся под наблюдением


2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Город
74
82
87
103
129
Область
105
103
101
92
109
Всего
179
185
188
195
238

Излечить аутизм известными методами нельзя, однако часто при ранней диагностике и начатом комплексном лечении в детском возрасте происходит ремиссия, приводящая к снятию диагноза РАС.
Оказание специализированной психиатрической помощи детям Воронежской области, страдающим РАС, в том числе осуществляется на базе КУЗ ВО "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер" с амбулаторным детским психиатрическим отделением, стационарным отделением для детей с пограничными психическими расстройствами на 60 коек.
С 2012 года в области реализуется межведомственный пилотный проект "Аутизм излечим", имеющий своей целью совершенствование комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи лицам с РАС.
На реализацию Плана мероприятий по разработке и реализации на территории Воронежской области программы "Аутизм излечим" (далее - План) в 2013 году из бюджета Воронежской области было выделено 7,4 млн рублей.
В ходе реализации Плана в 2013 году в Воронежской области проведена серия семинаров и практических занятий с привлечением зарубежных и отечественных экспертов в данной сфере для 816 специалистов по работе с детьми в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты населения и 24 родителей.
Проведен ремонт и укрепление материальной базы учреждений, занимающихся вопросами диагностики и реабилитации детей с РАС, на сумму 4,0 млн. рублей. Разработаны и переданы в социальные учреждения учебные планы и методики по работе с аутистами и их родителями. Составлена бизнес-модель центра для аутистов на базе бюджетного учреждения Воронежской области "Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус надежды". Впервые в Российской Федерации 2 апреля 2013 года в городе Воронеже была проведена всемирная акция "Зажги синим". В этот день с 20:00 наиболее заметные здания в центре города были подсвечены синим цветом в знак причастности к проблеме аутизма.
В течение 2013 года мероприятия, запланированные для учреждений здравоохранения, выполнены в полном объеме, проведено 10 мероприятий (2 лекции, 6 семинаров, 2 практикума), в ходе которых новым методикам работы с детьми обучены специалисты первичного звена системы раннего выявления, диагностики и реабилитации детей с РАС.
Из числа медицинских работников в обучении приняли участие более 200 специалистов - врачи-психиатры, неврологи, медицинские психологи, логопеды, дефектологи, врачи-педиатры из всех детских поликлиник и стационаров города и районов области, а также иммунологи и акушеры-гинекологи.
Департаментом здравоохранения Воронежской области осуществлен ряд организационных мероприятий по совершенствованию медицинской помощи детям с РАС.
Реализация Плана в 2013 году позволила:
1. Создать организационно-методический и кадровый потенциал для формирования системы выявления и реабилитации детей-аутистов и модернизировать материальную базу.
2. Упорядочить структуру реабилитационных учреждений Воронежской области, определив базовые центры реабилитации детей с РАС.
3. Создать возможности для формирования в регионе межведомственной системы ранней помощи детям с отклонениями в развитии, являющейся первой и наиболее важной ступенью в реабилитационном процессе ребенка-аутиста.
Существуют проблемы:
1. Необходимо совершенствование материально-технической базы детского амбулаторного отделения КУЗ ВО "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер" для работы с детьми, страдающими РАС.
2. Имеется дефицит подготовленных кадров (психологов, психотерапевтов, детских психиатров).
3. В учреждениях здравоохранения необходимо внедрить скрининг на выявление признаков аутизма для детей раннего возраста, проходящих первичный прием.
Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2020 годы. Основное мероприятие реализуется в один этап.
Исполнителем основного мероприятия является департамент здравоохранения Воронежской области.
Содержание основного мероприятия 4.7:
1. Открытие Центра ментального здоровья на базе учреждений здравоохранения общей лечебной сети - детской поликлиники № 5 БУЗ ВО "Городская клиническая больница № 11" и детской поликлиники № 11 БУЗ ВО "Городская клиническая поликлиника № 4" - с целью профилактики формирования психических расстройств, повышения качества и доступности оказания специализированной психиатрической, психотерапевтической, медико-психологической, дефектологической помощи детям с нарушениями психического (психологического) развития преимущественно в возрасте от 12 мес. до 5 лет, в том числе для детей с РАС.
2. Проведение в учреждениях здравоохранения скрининга на выявление признаков аутизма у детей раннего возраста, проходящих первичный прием.
3. Организация выездных консультаций по вопросам ранней помощи в учреждениях города и области.
4. Обеспечение специалистов методическими ресурсами при поступлении детей с РАС в детские дошкольные учреждения.
5. Проведение практических семинаров для родителей по вопросам развития коммуникативных навыков, использования методов альтернативной коммуникации, организации развивающего пространства в естественной среде.
6. Оказание реабилитационной психиатрической и психотерапевтической помощи детям и подросткам с РАС:
- проведение планирования и организации комплексного процесса кратковременных и длительных курсов реабилитации для детей и подростков с РАС, наблюдаемых психиатрами;
- проведение индивидуальной психотерапии;
- организация и проведение коллективной и групповой психотерапии с детьми, подростками и родителями.
Ожидаемый результат реализации основного мероприятия:
- увеличение доли детей с расстройством аутистического спектра, впервые выявленных, к общему числу детей, стоящих на учете с РАС, до 50%.".
1.6.5. Раздел 9 изложить в следующей редакции:

"9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
- увеличение доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 85%;
- увеличение доли новорожденных, обследованных на наследственные заболевания (неонатальный скрининг), от общего числа новорожденных до 99%;
- увеличение доли новорожденных, прошедших аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных до 95%;
- снижение показателя ранней неонатальной смертности до 2,7 случая на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности детей 0 - 17 лет до 7,0 случая на 10 тыс. населения соответствующего возраста;
- увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 85%;
- увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, до 765,0%;
- увеличение доли женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности, до 15%;
- поддержание доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами на уровне не менее 85,9%;
- увеличение доли детей с РАС, впервые выявленных, к общему числу детей, стоящих на учете с РАС, до 50%.".
1.7. В паспорте подпрограммы 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 5805727,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 120885,80 тыс. рублей;
- областной бюджет - 5112571,10 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 572270,20 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 487917,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 434680,60 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 53236,50 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 668399,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 609307,20 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 59092,50 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 786961,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 717232,70 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 69729,20 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 915904,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 120885,80 тыс. рублей;
- областной бюджет - 713435,80 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 81583,10 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 934668,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 836769,20 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 97899,70 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 981402,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 878607,60 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 102794,70 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 1030472,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 922538,00 тыс. рублей;
- средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 107934,50 тыс. рублей
".

1.8. В паспорте подпрограммы 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 2615449,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 2615449,6 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 248350,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 248350,7 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 280745,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 280745,40 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 517269,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 517269,40 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 327482,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 327482,40 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 393846,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 393846,70 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 413539,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 413539,00 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 434216,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 434216,00 тыс. рублей.
".

1.9. В паспорте подпрограммы 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 13615332,88 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 8669063,62 тыс. рублей;
- областной бюджет - 4946269,26 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 879827,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 456808,90 тыс. рублей;
- областной бюджет - 423018,9 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 710240,60 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 165616,40 тыс. рублей;
- областной бюджет - 544624,20 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 788794,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 165616,40 тыс. рублей;
- областной бюджет - 623178,40 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 2221333,78 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1516113,39 тыс. рублей;
- областной бюджет - 705220,39 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 2460025,23 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1667724,73 тыс. рублей;
- областной бюджет - 792300,50 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 2873224,77 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1991309,20 тыс. рублей;
- областной бюджет - 881915,57 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 3681885,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 2705874,6 тыс. рублей;
- областной бюджет - 976011,30 тыс. рублей
".

1.10. В паспорте подпрограммы 10 "Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Всего - 15461443,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 6000000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 9332443,30 тыс. рублей;
- местный бюджет - 129000,00 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 778124,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 649124,9 тыс. рублей;
- местный бюджет - 129000,00 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 464821,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 464821,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 420497,40 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 420497,40 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 4197000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 2697000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 4641000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 3141000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 2550000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1050000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 2410000,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1500000,00 тыс. рублей;
- областной бюджет - 910000,00 тыс. рублей;
- местный бюджет - 0,00 тыс. рублей
".

1.11. В паспорте подпрограммы 11 "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Всего - 672884,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 9969,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 662915,2 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 83081,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3334,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 79747,00 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 86724,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3317,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 83407,00 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 90548,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 3317,30 тыс. рублей;
- областной бюджет - 87231,00 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 95735,07 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 95735,07 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 100506,23 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 100506,23 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 105515,17 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 105515,17 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 110773,74 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 110773,74 тыс. рублей
".

1.12. В паспорте подпрограммы 12 "Другие вопросы в сфере здравоохранения" государственной программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)
Всего - 88645075,42 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 60747699,42 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 88645075,42 тыс. рублей,
- областной бюджет с учетом оборотов - 60747699,42 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
всего - 8710869,30 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 558940,30 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 8710869,30 тыс. рублей;
- областной бюджет с учетом оборотов - 558940, 30 тыс. рублей.
2015 год:
всего - 10379469,40 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 576332,40 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 10379469,40 тыс. рублей;
- областной бюджет с учетом оборотов - 576332,40 тыс. рублей.
2016 год:
всего - 10547291,40 тыс. рублей (с учетом оборотов по областному бюджету - 604981,40 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 10547291,40 тыс. рублей;
- областной бюджет с учетом оборотов - 604981,40 тыс. рублей.
2017 год:
всего - 13690425,53 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 13690425,53 тыс. рублей.
2018 год:
всего - 14374946,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 14374946,80 тыс. рублей.
2019 год:
всего - 15093694,14 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 15093694,14 тыс. рублей.
2020 год:
всего - 15848378,85 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- областной бюджет - 15848378,85 тыс. рублей
".

1.13. Приложения № 1 - 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.

Исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области
А.А.РЕВКОВ





Приложение
к постановлению
правительства Воронежской области
от 22.09.2014 № 869

"Приложение № 1
к государственной программе
Воронежской области
"Развитие здравоохранения"

Расходы
областного бюджета на реализацию государственной программы
Воронежской области "Развитие здравоохранения"

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС)
Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"Развитие здравоохранения"
всего
163 352 498,67
15111463,30
16 733 171,00
18 097 452,50
23 346 439,29
25 147 489,04
27 710 067,05
37 206 416,49
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

649124,90
624 821,00
590 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

649124,90
624 821,00
590 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
объекты областной собственности

264124,90
624 821,00
590497,4
2697000
3141000
1050000
910000
объекты муниципальной собственности

385000,00
0
0
0
0
0
0
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

14462338,40
16 108 350,00
17 506 955,10
20 649 439,29
22 006 489,04
26 660 067,05
36 296 416,49
в том числе по ГРБС:








ответственный исполнитель - департамент здравоохранения Воронежской области

14462338,40
16 268 350,00
17 676 955,10
20 649 439,30
22 006 489,04
26 660 067,05
36 296 416,49
исполнитель 1 - департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

649124,90
624 821,00
590 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
ПОДПРОГРАММА 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
всего
1 042 664,44
64480,50
84 660,10
90 059,20
188 916,14
195 632,50
203 807,10
215 108,90
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

64480,50
84 660,10
90 059,20
188 916,14
195 632,50
203 807,10
215 108,90
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

64480,50
84 660,10
90 059,20
188 916,14
195 632,50
203 807,10
215 108,90
Основное мероприятие 1.1
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
всего
79 544,90
3398,80
9 679,00
11 270,00
12 998,40
13 518,30
14 059,00
14 621,40
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

3398,80
9 679,00
11 270,00
12 998,40
13 518,30
14 059,00
14 621,40
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

3398,80
9 679,00
11 270,00
12 998,40
13 518,30
14 059,00
14 621,40
Основное мероприятие 1.2
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
всего
424 667,20
47993,00
50 393,00
52 913,00
65 734,20
65 870,80
68 425,60
73 337,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

47993,00
50 393,00
52 913,00
65 734,20
65 870,80
68 425,60
73 337,60
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

47993,00
50 393,00
52 913,00
65 734,20
65 870,80
68 425,60
73 337,60
Основное мероприятие 1.3
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
всего
49 648,40
10679,00
6 570,30
7 137,70
5 948,80
6 186,80
6 434,20
6 691,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

10679,00
6 570,30
7 137,70
5 948,80
6 186,80
6 434,20
6 691,60









в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

10679,00
6 570,30
7 137,70
5 948,80
6 186,80
6 434,20
6 691,60
Основное мероприятие 1.4
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего
488 803,94
2409,70
18 017,80
18 738,50
104 234,74
110 056,60
114 888,30
120 458,30
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

2409,70
18 017,80
18 738,50
104 234,74
110 056,60
114 888,30
120 458,30
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

2409,70
18 017,80
18 738,50
104 234,74
110 056,60
114 888,30
120 458,30









ПОДПРОГРАММА 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего
47 260 514,35
4097321,30
3 868 453,30
4 638 478,70
4 350 864,97
4 720 995,01
8 427 145,07
17 157 256,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

4097321,30
3 868 453,30
4 638 478,70
4 350 864,97
4 720 995,01
8 427 145,07
17 157 256,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

4097321,30
3 868 453,30
4 638 478,70
4 350 864,97
4 720 995,01
8 427 145,07
17 157 256,00
Основное мероприятие 2.1
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего
4 994 249,30
650133,70
735 218,30
945 272,30
617 913,60
648 259,30
687 430,30
710 021,80
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего
0,00
0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
0,00
0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
4 994 249,30
650133,70
735 218,30
945 272,30
617 913,60
648 259,30
687 430,30
710 021,80









в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

650133,70
735 218,30
945 272,30
617 913,60
648 259,30
687 430,30
710 021,80
Основное мероприятие 2.2
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
всего
1 587 825,50
180058,00
193 791,50
228 332,20
228 681,00
240 115,10
252 120,80
264 726,90
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
1 587 825,50
180058,00
193 791,50
228 332,20
228 681,00
240 115,10
252 120,80
264 726,90
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

165858,00
193 791,50
228 332,20
228 681,00
240 115,10
252 120,80
264 726,90
Основное мероприятие 2.3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
всего
724 645,70
71602,20
86 032,80
102 981,20
92 004,80
118 009,40
123 909,90
130 105,40
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
724 645,70
71602,20
86 032,80
102 981,20
92 004,80
118 009,40
123 909,90
130 105,40
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

74070,90
86 032,80
102 981,20
92 004,80
118 009,40
123 909,90
130 105,40
Основное мероприятие 2.4
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
всего
5 988 413,00
679302,80
713 358,80
758 875,00
809 349,30
962 361,40
1 008 396,10
1 056 769,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
5 988 413,00
679302,80
713 358,80
758 875,00
809 349,30
962 361,40
1 008 396,10
1 056 769,60
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

679302,80
713 358,80
758 875,00
809 349,30
962 361,40
1 008 396,10
1 056 769,60
Основное мероприятие 2.5
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
всего
413 219,16
45515,40
52 316,00
54 831,80
60 452,06
63 474,70
66 648,40
69 980,80
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

45515,40
52 316,00
54 831,80
60 452,06
63 474,70
66 648,40
69 980,80
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

45515,40
52 316,00
54 831,80
60 452,06
63 474,70
66 648,40
69 980,80
Основное мероприятие 2.6
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
всего
753 079,10
62353,60
67 120,30
72 576,60
120 690,20
136 507,00
143 332,40
150 499,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
753 079,10
62353,60
67 120,30
72 576,60
120 690,20
136 507,00
143 332,40
150 499,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

62353,60
67 120,30
72 576,60
120 690,20
136 507,00
143 332,40
150 499,00
Основное мероприятие 2.7
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего
2 022 407,35
239489,40
287 262,20
342 655,30
242 083,11
276 490,40
288 439,97
345 986,97
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
2 022 407,35
239489,40
287 262,20
342 655,30
242 083,11
276 490,40
288 439,97
345 986,97
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

239489,40
287 262,20
342 655,30
242 083,11
276 490,40
288 439,97
345 986,97
Основное мероприятие 2.8
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
всего
398 653,93
77271,90
77 271,90
77 271,90
33 303,10
34 933,43
48 830,10
49 771,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
398 653,93
77271,90
77 271,90
77 271,90
33 303,10
34 933,43
48 830,10
49 771,60
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

77271,90
77 271,90
77 271,90
33 303,10
34 933,43
48 830,10
49 771,60
Основное мероприятие 2.9
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
всего
27 574 652,73
1068053,60
1 459 537,60
1 820 419,40
1 848 158,50
1 903 066,00
5 460 719,80
14 014 697,83
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
27 574 652,73
1068053,60
1 459 537,60
1 820 419,40
1 848 158,50
1 903 066,00
5 460 719,80
14 014 697,83
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

1068053,60
1 459 537,60
1 820 419,40
1 848 158,50
1 903 066,00
5 460 719,80
14 014 697,83
Основное мероприятие 2.10
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
всего
1 237 162,98
857960,30
0,00
0,00
87 979,50
92 378,48
96 997,40
101 847,30
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
1 237 162,98
857960,30
0,00
0,00
87 979,50
92 378,48
96 997,40
101 847,30
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

857960,30
0,00
0,00
87 979,50
92 378,48
96 997,40
101 847,30
Основное мероприятие 2.11
Развитие службы крови
всего
1 566 205,60
165580,40
196 543,90
235 263,00
210 249,80
245 399,80
250 319,90
262 848,80
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
1 566 205,60
165580,40
196 543,90
235 263,00
210 249,80
245 399,80
250 319,90
262 848,80
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

165580,40
196 543,90
235 263,00
210 249,80
245 399,80
250 319,90
262 848,80
ПОДПРОГРАММА 3
Развитие государственно-частного партнерства
всего
718 373,20
80000,00
80 000,00
80 000,00
111 340,00
116 912,00
122 261,60
127 859,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

80000,00
80 000,00
80 000,00
111 340,00
116 912,00
122 261,60
127 859,60
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

80000,00
80 000,00
80 000,00
111 340,00
116 912,00
122 261,60
127 859,60
Основное мероприятие 3.1
Развитие нефрологической службы в рамках государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00









Основное мероприятие 3.2
Развитие онкологической службы в рамках государственно-частного партнерства
всего
130 197,00
9000,00
9 000,00
9 000,00
24 310,00
25 525,60
26 291,30
27 070,10
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

9000,00
9 000,00
9 000,00
24 310,00
25 525,60
26 291,30
27 070,10









в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

9000,00
9 000,00
9 000,00
24 310,00
25 525,60
26 291,30
27 070,10
Основное мероприятие 3.3
Развитие системы санитарно-авиационной медицинской эвакуации в рамках государственно-частного партнерства
всего
588 176,20
71000,00
71 000,00
71 000,00
87 030,00
91 386,40
95 970,30
100 789,50
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

71000,00
71 000,00
71 000,00
87 030,00
91 386,40
95 970,30
100 789,50
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

71000,00
71 000,00
71 000,00
87 030,00
91 386,40
95 970,30
100 789,50
Основное мероприятие 3.4
Развитие системы первичной медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 4
Охрана здоровья матери и ребенка
всего
1 671 096,80
158515,60
197 202,20
228 828,80
257 298,20
259 601,10
305 490,40
264 160,50
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

158515,60
197 202,20
228 828,80
257 298,20
259 601,10
305 490,40
264 160,50
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

158515,60
197 202,20
228 828,80
257 298,20
259 601,10
305 490,40
264 160,50
Основное мероприятие 4.2
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
всего
160 375,70
19697,30
20 682,20
21 716,30
22 802,10
23 942,20
25 139,30
26 396,30
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

19697,30
20 682,20
21 716,30
22 802,10
23 942,20
25 139,30
26 396,30
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

19697,30
20 682,20
21 716,30
22 802,10
23 942,20
25 139,30
26 396,30
Основное мероприятие 4.3
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
всего
41 275,00
0,00
0,00
0,00
9 725,00
10 250,00
10 875,00
10 425,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
9 725,00
10 250,00
10 875,00
10 425,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
9 725,00
10 250,00
10 875,00
10 425,00
Основное мероприятие 4.4
Развитие специализированной медицинской помощи детям
всего
1 369 784,80
125764,30
165 762,90
198 418,20
210 431,10
209 619,60
250 250,60
209 538,10
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

125764,30
165 762,90
198 418,20
210 431,10
209 619,60
250 250,60
209 538,10
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

125764,30
165 762,90
198 418,20
210 431,10
209 619,60
250 250,60
209 538,10
Основное мероприятие 4.5
Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку
всего
19 324,00
0,00
0,00
0,00
3 600,00
4 320,00
5 184,00
6 220,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
3 600,00
4 320,00
5 184,00
6 220,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
3 600,00
4 320,00
5 184,00
6 220,00
Основное мероприятие 4.6
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
всего
4 450,00
0,00
0,00
0,00
1 250,00
1 525,00
750,00
925,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
1 250,00
1 525,00
750,00
925,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
1 250,00
1 525,00
750,00
925,00
Основное мероприятие 4.7
Раннее выявление психических расстройств у детей, в том числе с расстройством аутистического спектра
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 5
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
всего
5 112 571,10
434680,60
609 307,20
717 232,70
713 435,80
836 769,20
878 607,60
922 538,00
в том числе по статьям расходов:

0,00






Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:

0,00






Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

437786,20
609307,2
717232,7
713435,8
836769,2
878607,6
922538
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

434680,60
609307,2
717232,7
713435,8
836769,2
878607,6
922538
Основное мероприятие 5.1
Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей
всего
1 334 979,30
87408,00
199 085,30
224 966,40
184 345,30
202 751,60
212 889,10
223 533,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

87408,00
199085,3
224966,4
184345,3
202751,6
212889,1
223533,6
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

87408,00
199085,3
224966,4
184345,3
202751,6
212889,1
223533,6
Основное мероприятие 5.2
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей
всего
3 777 591,80
347272,60
410 221,90
492 266,30
529 090,50
634 017,60
665 718,50
699 004,40
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

347272,60
410221,9
492266,3
529090,5
634017,6
665718,5
699004,4
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

347378,20
410221,9
492266,3
529090,5
634017,6
665718,5
699004,4
ПОДПРОГРАММА 6
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
всего
2 615 449,60
248350,70
280 745,40
517 269,40
327 482,40
393 846,70
413 539,00
434 216,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

248350,70
280745,4
517269,4
327482,4
393846,7
413539
434216
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

248350,70
280745,4
517269,4
327482,4
393846,7
413539
434216
Основное мероприятие 6.1
Оказание паллиативной помощи взрослым
всего
2 201 649,00
232350,70
264 745,40
501 269,40
243 826,40
304 348,00
319 565,40
335 543,70
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

232350,70
264 745,40
501 269,40
243 826,40
304 348,00
319 565,40
335 543,70
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

232350,70
264 745,40
501 269,40
243 826,40
304 348,00
319 565,40
335 543,70
Основное мероприятие 6.2
Оказание паллиативной помощи детям
всего
413 800,60
16000,00
16 000,00
16 000,00
83 656,00
89 498,70
93 973,60
98 672,30
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

16000,00
16 000,00
16 000,00
83 656,00
89 498,70
93 973,60
98 672,30
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

16000,00
16 000,00
16 000,00
83 656,00
89 498,70
93 973,60
98 672,30
ПОДПРОГРАММА 7
Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области
всего
664 783,30
95012,80
101 749,60
106 165,90
95 405,00
91 200,00
89 250,00
86 000,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

95012,80
101 749,60
106 165,90
95 405,00
91 200,00
89 250,00
86 000,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

95012,80
101 749,60
106 165,90
95 405,00
91 200,00
89 250,00
86 000,00
Основное мероприятие 7.1
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
всего
230 385,80
28262,80
35 752,10
37 915,90
29 805,00
31 300,00
32 850,00
34 500,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

28262,80
35 752,10
37 915,90
29 805,00
31 300,00
32 850,00
34 500,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

28262,80
35 752,10
37 915,90
29 805,00
31 300,00
32 850,00
34 500,00
Основное мероприятие 7.2
Повышение престижа профессии
всего
25 650,00
3250,00
3 250,00
3 250,00
3 600,00
3 900,00
3 900,00
4 500,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

3250,00
3 250,00
3 250,00
3 600,00
3 900,00
3 900,00
4 500,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

3250,00
3 250,00
3 250,00
3 600,00
3 900,00
3 900,00
4 500,00
Основное мероприятие 7.3
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
всего
408 747,50
63500,00
62 747,50
65 000,00
62 000,00
56 000,00
52 500,00
47 000,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

63500,00
62 747,50
65 000,00
62 000,00
56 000,00
52 500,00
47 000,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

63500,00
62 747,50
65 000,00
62 000,00
56 000,00
52 500,00
47 000,00
Основное мероприятие 7.4
Развитие сети обучающих симуляционных центров
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 8
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
всего
4 946 269,26
423018,90
544 624,20
623 178,40
705 220,39
792 300,50
881 915,57
976 011,30
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

423018,90
544 624,20
623 178,40
705 220,39
792 300,50
881 915,57
976 011,30
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

423018,90
544 624,20
623 178,40
705 220,39
792 300,50
881 915,57
976 011,30
Основное мероприятие 8.1
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при оказании стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
всего
4 860 532,06
414938,00
535 684,80
612 469,00
693 092,49
777 747,10
866 634,47
959 966,20
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

414938,00
535 684,80
612 469,00
693 092,49
777 747,10
866 634,47
959 966,20
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

414938,00
535 684,80
612 469,00
693 092,49
777 747,10
866 634,47
959 966,20
Основное мероприятие 8.2
Повышение уровня удовлетворенности спроса населения на лекарственные препараты и медицинские изделия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 8.3
Повышение уровня безопасности лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания
всего
85 570,20
8080,90
8 939,40
10 709,40
12 127,90
14 553,40
15 281,10
16 045,10
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

8080,90
8 939,40
10 709,40
12 127,90
14 553,40
15 281,10
16 045,10
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

8080,90
8 939,40
10 709,40
12 127,90
14 553,40
15 281,10
16 045,10
ПОДПРОГРАММА 9
Развитие информатизации в здравоохранении
всего
680 342,70
70341,70
38 731,60
41 219,60
113 315,80
123 779,00
138 841,40
154 113,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

70341,70
38731,6
41219,6
113315,8
123779
138841,4
154113,6
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

70341,70
38731,6
41219,6
113315,8
123779
138841,4
154113,6
Основное мероприятие 9.1
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе телемедицины
всего
448 631,80
37554,50
3 570,00
4 300,00
87 286,70
92 279,00
105 428,00
118 913,60
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

37554,50
3 570,00
4 300,00
87 286,70
92 279,00
105 428,00
118 913,60
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

37554,50
3 570,00
4 300,00
87 286,70
92 279,00
105 428,00
118 913,60
Основное мероприятие 9.2
Развитие прикладных региональных компонентов системы здравоохранения
всего
213 981,80
32787,20
35 161,60
36 919,60
22 200,00
26 800,00
28 813,40
30 600,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

32787,20
35 161,60
36 919,60
22 200,00
26 800,00
28 813,40
30 600,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

32787,20
35 161,60
36 919,60
22 200,00
26 800,00
28 813,40
30 600,00
Основное мероприятие 9.3
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы "Развитие здравоохранения"
всего
17 729,10
0,00
0,00
0,00
3 829,10
4 700,00
4 600,00
4 600,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 10
Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области
всего
9 332 443,30
649124,90
464 821,00
420 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

649124,90
464 821,00
420 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

649124,90
464 821,00
420 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
объекты областной собственности

264124,90
464 821,00
420 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
объекты муниципальной собственности

385000,00
0
0
0
0
0
0
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

0,00






в том числе по ГРБС:








департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

649124,90
624 821,00
590 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
департамент здравоохранения Воронежской области

0,00






Основное мероприятие 10.1
Оптимизация амбулаторного звена
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 10.2
Оптимизация стационарного звена
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 10.3
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
всего
9 332 443,30
649124,90
464 821,00
420 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

649124,90
464 821,00
420 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

649124,90
464 821,00
420 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
объекты областной собственности

264124,90
464 821,00
420 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
объекты муниципальной собственности

385000,00
0,00
0,00
0
0
0
0
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы








в том числе по ГРБС:








департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области

649124,90
464 821,00
420 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
ПОДПРОГРАММА 11
Обеспечение реализации государственной программы
всего
662 915,20
79747,00
83407,00
87231,00
95735,07
100506,23
105515,17
110773,74
в том числе по статьям расходов:
0,00







Государственные капитальные вложения, всего
0,00
0,00






из них:
0,00







Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
0,00
0,00






объекты областной собственности
0,00
0,00






объекты муниципальной собственности
0,00
0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
0,00
0,00






НИОКР
0,00
0,00






ПРОЧИЕ расходы
662 915,21
79747,00
83 407,00
87 231,00
95 735,07
100 506,23
105 515,17
110 773,74
в том числе по ГРБС:
0,00







департамент здравоохранения Воронежской области
662 915,21
79747,00
83 407,00
87 231,00
95 735,07
100 506,23
105 515,17
110 773,74
Основное мероприятие 11.1
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей
всего
583 077,08
71442,00
74 944,00
78 603,00
83 105,98
87 244,25
91 588,59
96 149,26
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

71442,00
74 944,00
78 603,00
83 105,98
87 244,25
91 588,59
96 149,26
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

71442,00
74 944,00
78 603,00
83 105,98
87 244,25
91 588,59
96 149,26
Основное мероприятие 11.2
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями
всего
64 639,24
8305,00
8 463,00
8 628,00
9 102,77
9 559,34
10 038,81
10 542,33
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

8305,00
8 463,00
8 628,00
9 102,77
9 559,34
10 038,81
10 542,33
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

8305,00
8 463,00
8 628,00
9 102,77
9 559,34
10 038,81
10 542,33
Основное мероприятие 11.3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан
всего
15 198,88
0,00
0,00
0,00
3 526,32
3 702,64
3 887,77
4 082,16
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 12
Другие вопросы в сфере здравоохранения
всего
88 645 075,42
8710869,30
10 379 469,40
10 547 291,40
13 690 425,53
14 374 946,80
15 093 694,14
15 848 378,85
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности

0,00






объекты муниципальной собственности

0,00






Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)

0,00






НИОКР

0,00






ПРОЧИЕ расходы

8710869,30
10 379 469,40
10 547 291,40
13 690 425,53
14 374 946,80
15 093 694,14
15 848 378,85
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

8710869,30
10 379 469,40
10 547 291,40
13 690 425,53
14 374 946,80
15 093 694,14
15 848 378,85
Основное мероприятие 12.1
Мероприятия в области социальной политики
всего
35 812,94
3000,00
6 350,00
6 500,00
3 889,20
4 083,66
4 287,84
4 502,24
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

3000,00
6 350,00
6 500,00
3 889,20
4 083,66
4 287,84
4 502,24









в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

3000,00
6 350,00
6 500,00
3 889,20
4 083,66
4 287,84
4 502,24
Основное мероприятие 12.2
Мероприятия по борьбе с эпидемиями
всего
108 633,28
13342,30
14 009,50
14 709,90
15 445,40
16 217,66
17 028,55
17 879,98
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы

13342,30
14 009,50
14 709,90
15 445,40
16 217,66
17 028,55
17 879,98
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

13342,30
14 009,50
14 709,90
15 445,40
16 217,66
17 028,55
17 879,98
Основное мероприятие 12.3
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
всего
83 693 962,88
8151929,00
9 803 137,00
9 942 310,00
12 945 468,38
13 592 741,79
14 272 378,88
14 985 997,83
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
83 693 962,88
8151929,00
9 803 137,00
9 942 310,00
12 945 468,38
13 592 741,79
14 272 378,88
14 985 997,83
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

8151929,00
9 803 137,00
9 942 310,00
12 945 468,38
13 592 741,79
14 272 378,88
14 985 997,83
Основное мероприятие 12.4
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
всего
4 796 766,31
542598,00
555 972,90
583 771,50
725 622,56
761 903,68
799 998,87
839 998,81
в том числе по статьям расходов:








Государственные капитальные вложения, всего

0,00






из них:








Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:

0,00






объекты областной собственности








объекты муниципальной собственности








Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)








НИОКР








ПРОЧИЕ расходы
4 796 766,31
542598,00
555 972,90
583 771,50
725 622,56
761 903,68
799 998,87
839 998,81
в том числе по ГРБС:








департамент здравоохранения Воронежской области

542598,00
555 972,90
583 771,50
725 622,56
761 903,68
799 998,87
839 998,81





Приложение № 2
к государственной программе
Воронежской области
"Развитие здравоохранения"

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного и местных бюджетов,
бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов, юридических и физических лиц на реализацию
государственной программы Воронежской области
"Развитие здравоохранения"

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
итого, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"Развитие здравоохранения"
всего, в том числе:
338 585 813,07
24 285 163,38
27 477 048,64
32 343 477,08
55 192 711,11
59 391 367,44
63 940 651,54
75 955 393,88
федеральный бюджет
18 380 247,32
988 629,00
248 014,70
248 014,70
3 847 001,89
3 879 959,73
4 202 212,50
4 966 414,80
областной бюджет с учетом оборотов
135 455 122,67
6 959 534,30
6 930 034,00
8 155 142,50
23 346 439,29
25 147 489,04
27 710 067,05
37 206 416,49
областной бюджет
163 352 498,67
15 111 463,30
16 733 171,00
18 097 452,50
23 346 439,29
25 147 489,04
27 710 067,05
37 206 416,49
местный бюджет
129 000,00
129 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
184 325 443,08
16 153 000,08
20 247 999,94
23 893 819,88
27 955 769,93
30 326 418,67
31 994 371,99
33 754 062,59
ФФОМС
296 000,00
55 000,00
51 000,00
46 500,00
43 500,00
37 500,00
34 000,00
28 500,00
физические лица








в том числе:










ПОДПРОГРАММА 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
всего, в том числе:
9 892 184,49
901 124,98
1 046 425,04
1 162 160,60
1 488 916,37
1 618 722,20
1 758 628,60
1 916 206,70
федеральный бюджет
488 701,10
2 508,30
2 508,30
2 508,30
115 377,70
120 005,00
121 428,30
124 365,20
областной бюджет
1 042 664,44
64 480,50
84 660,10
90 059,20
188 916,14
195 632,50
203 807,10
215 108,90
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
8 360 818,95
834 136,18
959 256,64
1 069 593,10
1 184 622,53
1 303 084,70
1 433 393,20
1 576 732,60
юридические лица








физические лица








в том числе:










Основное мероприятие 1.1
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей
всего, в том числе:
627 859,40
54 377,90
68 305,00
75 758,60
93 935,90
102 549,50
111 893,30
121 039,20
федеральный бюджет
45 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
11 000,00
12 000,00
12 000,00
областной бюджет
79 544,90
3 398,80
9 679,00
11 270,00
12 998,40
13 518,30
14 059,00
14 621,40
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
503 314,50
50 979,10
58 626,00
64 488,60
70 937,50
78 031,20
85 834,30
94 417,80
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 1.2
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
всего, в том числе:
764 667,20
47 993,00
50 393,00
52 913,00
148 734,20
150 870,80
153 425,60
160 337,60
федеральный бюджет
340 000,00
0,00
0,00
0,00
83 000,00
85 000,00
85 000,00
87 000,00
областной бюджет
424 667,20
47 993,00
50 393,00
52 913,00
65 734,20
65 870,80
68 425,60
73 337,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 1.3
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
всего, в том числе:
100 386,30
13 187,30
9 078,60
9 646,00
16 125,00
16 770,10
17 440,80
18 138,50
федеральный бюджет
50 737,90
2 508,30
2 508,30
2 508,30
10 176,20
10 583,30
11 006,60
11 446,90
областной бюджет
49 648,40
10 679,00
6 570,30
7 137,70
5 948,80
6 186,80
6 434,20
6 691,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 1.4
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
всего, в том числе:
8 399 271,59
785 566,78
918 648,44
1 023 843,00
1 230 121,27
1 348 531,80
1 475 868,90
1 616 691,40
федеральный бюджет
52 963,20
0,00
0,00
0,00
12 201,50
13 421,70
13 421,70
13 918,30
областной бюджет
488 803,94
2 409,70
18 017,80
18 738,50
104 234,74
110 056,60
114 888,30
120 458,30
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
7 857 504,45
783 157,08
900 630,64
1 005 104,50
1 113 685,03
1 225 053,50
1 347 558,90
1 482 314,80
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего, в том числе:
211 061 557,48
18 705 626,30
21 759 649,40
25 781 137,08
29 438 326,77
31 620 319,48
36 727 372,76
47 029 125,69
федеральный бюджет
2 153 712,80
508 087,40
76 572,70
76 572,70
349 600,00
351 280,00
347 600,00
444 000,00
областной бюджет
47 260 514,35
4 097 321,30
3 868 453,30
4 638 478,70
4 350 864,97
4 720 995,01
8 427 145,07
17 157 256,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
161 647 330,33
14 100 217,60
17 814 623,40
21 066 085,68
24 737 861,80
26 548 044,47
27 952 627,69
29 427 869,69
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.1
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
всего, в том числе:
5 944 502,10
687 391,30
772 475,90
982 529,90
803 513,60
833 539,30
872 030,30
993 021,80
федеральный бюджет
950 252,80
37 257,60
37 257,60
37 257,60
185 600,00
185 280,00
184 600,00
283 000,00
областной бюджет
4 994 249,30
650 133,70
735 218,30
945 272,30
617 913,60
648 259,30
687 430,30
710 021,80
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.2
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C
всего, в том числе:
2 327 116,40
252 975,40
262 293,30
299 752,70
349 391,70
366 196,80
385 910,70
410 595,80
федеральный бюджет
496 167,80
47 537,60
39 315,10
39 315,10
87 000,00
89 000,00
93 000,00
101 000,00
областной бюджет
1 587 825,50
180 058,00
193 791,50
228 332,20
228 681,00
240 115,10
252 120,80
264 726,90
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
243 123,10
25 379,80
29 186,70
32 105,40
33 710,70
37 081,70
40 789,90
44 868,90
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным
всего, в том числе:
724 645,70
71 602,20
86 032,80
102 981,20
92 004,80
118 009,40
123 909,90
130 105,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
724 645,70
71 602,20
86 032,80
102 981,20
92 004,80
118 009,40
123 909,90
130 105,40
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.4
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
всего, в том числе:
5 988 413,00
679 302,80
713 358,80
758 875,00
809 349,30
962 361,40
1 008 396,10
1 056 769,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
5 988 413,00
679 302,80
713 358,80
758 875,00
809 349,30
962 361,40
1 008 396,10
1 056 769,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.5
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
всего, в том числе:
2 002 728,86
168 807,40
194 101,80
222 139,00
316 201,56
368 161,50
363 569,60
369 748,00
федеральный бюджет
190 000,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
40 000,00
30 000,00
областной бюджет
413 219,16
45 515,40
52 316,00
54 831,80
60 452,06
63 474,70
66 648,40
69 980,80
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
1 399 509,70
123 292,00
141 785,80
167 307,20
195 749,50
244 686,80
256 921,20
269 767,20
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.6
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
всего, в том числе:
3 390 027,50
307 660,60
339 411,10
393 879,70
496 614,80
587 616,60
616 997,40
647 847,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
753 079,10
62 353,60
67 120,30
72 576,60
120 690,20
136 507,00
143 332,40
150 499,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
2 636 948,40
245 307,00
272 290,80
321 303,10
375 924,60
451 109,60
473 665,00
497 348,30
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.7
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
всего, в том числе:
14 932 847,21
1 431 069,30
1 690 546,20
1 984 497,58
2 130 201,71
2 428 945,60
2 548 517,96
2 719 068,86
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2 022 407,35
239 489,40
287 262,20
342 655,30
242 083,11
276 490,40
288 439,97
345 986,97
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
12 910 439,86
1 191 579,90
1 403 284,00
1 641 842,28
1 888 118,60
2 152 455,20
2 260 077,99
2 373 081,89
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.8
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
всего, в том числе:
4 006 188,90
628 150,50
414 573,30
475 287,50
515 981,40
610 747,40
665 584,80
695 864,00
федеральный бюджет
351 573,00
257 573,00
0,00
0,00
17 000,00
17 000,00
30 000,00
30 000,00
областной бюджет
398 653,93
77 271,90
77 271,90
77 271,90
33 303,10
34 933,43
48 830,10
49 771,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
3 255 961,97
293 305,60
337 301,40
398 015,60
465 678,30
558 813,97
586 754,70
616 092,40
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.9
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
всего, в том числе:
153 800 247,23
13 289 406,90
15 527 578,30
18 497 532,70
21 341 340,10
22 150 090,10
26 652 578,30
36 341 720,83
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
27 574 652,73
1 068 053,60
1 459 537,60
1 820 419,40
1 848 158,50
1 903 066,00
5 460 719,80
14 014 697,83
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
126 225 594,50
12 221 353,30
14 068 040,70
16 677 113,30
19 493 181,60
20 247 024,10
21 191 858,50
22 327 023,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.10
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения
всего, в том числе:
16 378 634,98
1 023 679,50
1 562 734,00
1 828 398,80
2 373 478,00
2 949 251,58
3 239 557,80
3 401 535,30
федеральный бюджет
165 719,20
165 719,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 237 162,98
857 960,30
0,00
0,00
87 979,50
92 378,48
96 997,40
101 847,30
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
14 975 752,80
0,00
1 562 734,00
1 828 398,80
2 285 498,50
2 856 873,10
3 142 560,40
3 299 688,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 2.11
Развитие службы крови
всего, в том числе:
1 566 205,60
165 580,40
196 543,90
235 263,00
210 249,80
245 399,80
250 319,90
262 848,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 566 205,60
165 580,40
196 543,90
235 263,00
210 249,80
245 399,80
250 319,90
262 848,80
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица
0,00







ПОДПРОГРАММА 3
Развитие государственно-частного партнерства
всего, в том числе:
718 373,20
80 000,00
80 000,00
80 000,00
111 340,00
116 912,00
122 261,60
127 859,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
718 373,20
80 000,00
80 000,00
80 000,00
111 340,00
116 912,00
122 261,60
127 859,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 3.1
Развитие нефрологической службы в рамках государственно-частного партнерства
всего, в том числе:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 3.2
Развитие онкологической службы в рамках государственно-частного партнерства
всего, в том числе:
130 197,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
24 310,00
25 525,60
26 291,30
27 070,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
130 197,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
24 310,00
25 525,60
26 291,30
27 070,10
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 3.3
Развитие системы санитарно-авиационной медицинской эвакуации в рамках государственно-частного партнерства
всего, в том числе:
588 176,20
71 000,00
71 000,00
71 000,00
87 030,00
91 386,40
95 970,30
100 789,50
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
588 176,20
71 000,00
71 000,00
71 000,00
87 030,00
91 386,40
95 970,30
100 789,50
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 3.4
Развитие системы первичной медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства
всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 4
Охрана здоровья матери и ребенка
всего, в том числе:
15 738 035,30
1 341 815,30
1 612 229,60
1 917 240,70
2 292 525,70
2 726 440,90
2 901 421,80
2 946 361,30
федеральный бюджет
321 914,90
17 889,90
0,00
0,00
83 525,00
89 450,00
90 375,00
40 675,00
областной бюджет
1 671 096,80
158 515,60
197 202,20
228 828,80
257 298,20
259 601,10
305 490,40
264 160,50
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
13 745 023,60
1 165 409,80
1 415 027,40
1 688 411,90
1 951 702,50
2 377 389,80
2 505 556,40
2 641 525,80
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 4.1
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
всего, в том числе:
3 073 036,80
286 574,50
338 981,70
395 999,30
403 379,20
522 000,30
550 950,30
575 197,80
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
75 887,30
13 054,00
10 757,10
8 694,30
9 490,00
9 944,30
13 291,50
10 656,10
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
2 997 195,80
273 520,50
328 224,60
387 305,00
393 889,20
512 056,00
537 658,80
564 541,70
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 4.2
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
всего, в том числе:
178 265,60
37 587,20
20 682,20
21 716,30
22 802,10
23 942,20
25 139,30
26 396,30
федеральный бюджет
17 889,90
17 889,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
160 375,70
19 697,30
20 682,20
21 716,30
22 802,10
23 942,20
25 139,30
26 396,30
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 4.3
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
всего, в том числе:
617 667,10
0,00
61 130,10
70 299,60
100 294,60
113 471,30
128 667,00
143 804,50
федеральный бюджет
41 275,00
0,00
0,00
0,00
9 725,00
10 250,00
10 875,00
10 425,00
областной бюджет
41 275,00



9 725,00
10 250,00
10 875,00
10 425,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
535 117,10
0,00
61 130,10
70 299,60
80 844,60
92 971,30
106 917,00
122 954,50
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 4.4
Развитие специализированной медицинской помощи детям
всего, в том числе:
11 859 129,80
1 017 653,60
1 191 435,60
1 429 225,50
1 761 199,80
2 061 182,10
2 190 731,20
2 193 817,70
федеральный бюджет
262 750,00
0,00
0,00
0,00
73 800,00
79 200,00
79 500,00
30 250,00
областной бюджет
1 369 784,80
125 764,30
165 762,90
198 418,20
210 431,10
209 619,60
250 250,60
209 538,10
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
10 212 710,70
891 889,30
1 025 672,70
1 230 807,30
1 476 968,70
1 772 362,50
1 860 980,60
1 954 029,60
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 4.5
Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку
всего, в том числе:
19 324,00
0,00
0,00
0,00
3 600,00
4 320,00
5 184,00
6 220,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
19 324,00
0,00
0,00
0,00
3 600,00
4 320,00
5 184,00
6 220,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 4.6
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
всего, в том числе:
4 450,00
0,00
0,00
0,00
1 250,00
1 525,00
750,00
925,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4 450,00
0,00
0,00
0,00
1 250,00
1 525,00
750,00
925,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 4.7
Раннее выявление психических расстройств у детей, в том числе с расстройством аутистического спектра
всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 5
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
всего, в том числе:
5 805 727,10
487 917,10
668 399,70
786 961,90
915 904,70
934 668,90
981 402,30
1 030 472,50
федеральный бюджет
120 885,80
0,00
0,00
0,00
120 885,80
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
5 112 571,10
434 680,60
609 307,20
717 232,70
713 435,80
836 769,20
878 607,60
922 538,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
572 270,20
53 236,50
59 092,50
69 729,20
81 583,10
97 899,70
102 794,70
107 934,50
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 5.1
Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей
всего, в том числе:
1 984 683,60
140 644,50
258 177,80
294 695,60
343 362,50
300 651,30
315 683,80
331 468,10
федеральный бюджет
77 434,10
0,00
0,00
0,00
77 434,10
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 334 979,30
87 408,00
199 085,30
224 966,40
184 345,30
202 751,60
212 889,10
223 533,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
572 270,20
53 236,50
59 092,50
69 729,20
81 583,10
97 899,70
102 794,70
107 934,50
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 5.2
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей
всего, в том числе:
3 821 149,10
347 378,20
410 221,90
492 266,30
572 542,20
634 017,60
665 718,50
699 004,40
федеральный бюджет
43 451,70
0,00
0,00
0,00
43 451,70
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
3 777 591,80
347 272,60
410 221,90
492 266,30
529 090,50
634 017,60
665 718,50
699 004,40
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 6
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
всего, в том числе:
2 615 449,60
248 350,70
280 745,40
517 269,40
327 482,40
393 846,70
413 539,00
434 216,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2 615 449,60
248 350,70
280 745,40
517 269,40
327 482,40
393 846,70
413 539,00
434 216,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 6.1
Оказание паллиативной помощи взрослым
всего, в том числе:
2 201 649,00
232 350,70
264 745,40
501 269,40
243 826,40
304 348,00
319 565,40
335 543,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
2 201 649,00
232 350,70
264 745,40
501 269,40
243 826,40
304 348,00
319 565,40
335 543,70
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 6.2
Оказание паллиативной помощи детям
всего, в том числе:
413 800,60
16 000,00
16 000,00
16 000,00
83 656,00
89 498,70
93 973,60
98 672,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
413 800,60
16 000,00
16 000,00
16 000,00
83 656,00
89 498,70
93 973,60
98 672,30
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 7
Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области
всего, в том числе:
966 783,30
150 012,80
152 749,60
152 665,90
140 405,00
130 200,00
124 750,00
116 000,00
федеральный бюджет
6 000,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
областной бюджет
664 783,30
95 012,80
101 749,60
106 165,90
95 405,00
91 200,00
89 250,00
86 000,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФФОМС
296 000,00
55 000,00
51 000,00
46 500,00
43 500,00
37 500,00
34 000,00
28 500,00
физические лица








Основное мероприятие 7.1
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников
всего, в том числе:
236 385,80
28 262,80
35 752,10
37 915,90
31 305,00
32 800,00
34 350,00
36 000,00
федеральный бюджет
6 000,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
областной бюджет
230 385,80
28 262,80
35 752,10
37 915,90
29 805,00
31 300,00
32 850,00
34 500,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 7.2
Повышение престижа профессии
всего, в том числе:
25 650,00
3 250,00
3 250,00
3 250,00
3 600,00
3 900,00
3 900,00
4 500,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
25 650,00
3 250,00
3 250,00
3 250,00
3 600,00
3 900,00
3 900,00
4 500,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 7.3
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
всего, в том числе:
704 747,50
118 500,00
113 747,50
111 500,00
105 500,00
93 500,00
86 500,00
75 500,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
408 747,50
63 500,00
62 747,50
65 000,00
62 000,00
56 000,00
52 500,00
47 000,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФФОМС
296 000,00
55 000,00
51 000,00
46 500,00
43 500,00
37 500,00
34 000,00
28 500,00
физические лица








Основное мероприятие 7.4
Развитие сети обучающих симуляционных центров
всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 8
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
всего, в том числе:
13 615 332,88
879 827,80
710 240,60
788 794,80
2 221 333,78
2 460 025,23
2 873 224,77
3 681 885,90
федеральный бюджет
8 669 063,62
456 808,90
165 616,40
165 616,40
1 516 113,39
1 667 724,73
1 991 309,20
2 705 874,60
областной бюджет
4 946 269,26
423 018,90
544 624,20
623 178,40
705 220,39
792 300,50
881 915,57
976 011,30
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 8.1
Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при оказании стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
всего, в том числе:
13 529 595,68
871 746,90
701 301,20
778 085,40
2 209 205,88
2 445 471,83
2 857 943,67
3 665 840,80
федеральный бюджет
8 669 063,62
456 808,90
165 616,40
165 616,40
1 516 113,39
1 667 724,73
1 991 309,20
2 705 874,60
областной бюджет
4 860 532,06
414 938,00
535 684,80
612 469,00
693 092,49
777 747,10
866 634,47
959 966,20
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 8.2
Повышение уровня удовлетворенности спроса населения на лекарственные препараты и медицинские изделия
всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 8.3
Повышение уровня безопасности лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания
всего, в том числе:
85 737,20
8 080,90
8 939,40
10 709,40
12 127,90
14 553,40
15 281,10
16 045,10
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
85 737,20
8 080,90
8 939,40
10 709,40
12 127,90
14 553,40
15 281,10
16 045,10
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 9
Развитие информатизации в здравоохранении
всего, в том числе:
1 290 342,70
70 341,70
38 731,60
41 219,60
273 315,80
273 779,00
288 841,40
304 113,60
федеральный бюджет
610 000,00
0,00
0,00
0,00
160 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
областной бюджет
680 342,70
70 341,70
38 731,60
41 219,60
113 315,80
123 779,00
138 841,40
154 113,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 9.1
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе телемедицины
всего, в том числе:
912 631,80
37 554,50
3 570,00
4 300,00
210 286,70
204 279,00
218 428,00
234 913,60
федеральный бюджет
464 000,00
0,00
0,00
0,00
123 000,00
112 000,00
113 000,00
116 000,00
областной бюджет
449 331,80
37 554,50
3 570,00
4 300,00
87 286,70
92 279,00
105 428,00
118 913,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 9.2
Развитие прикладных региональных компонентов системы здравоохранения
всего, в том числе:
213 981,80
32 787,20
35 161,60
36 919,60
22 200,00
26 800,00
28 813,40
30 600,00
федеральный бюджет
126 000,00
0,00
0,00
0,00
32 000,00
33 000,00
32 000,00
29 000,00
областной бюджет
213 281,80
32 787,20
35 161,60
36 919,60
22 200,00
26 800,00
28 813,40
30 600,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 9.3
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы "Развитие здравоохранения"
всего, в том числе:
37 729,10
0,00
0,00
0,00
8 829,10
9 700,00
9 600,00
9 600,00
федеральный бюджет
20 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
областной бюджет
17 729,10
0,00
0,00
0,00
3 829,10
4 700,00
4 600,00
4 600,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 10
Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области
всего, в том числе:
15 461 443,30
778 124,90
464 821,00
420 497,40
4 197 000,00
4 641 000,00
2 550 000,00
2 410 000,00
федеральный бюджет
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
областной бюджет
9 332 443,30
649 124,90
464 821,00
420 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
местный бюджет
129 000,00
129 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 10.1
Оптимизация амбулаторного звена
всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 10.2
Оптимизация стационарного звена
всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 10.3
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
всего, в том числе:
12 004 068,40
778 124,90
464 821,00
420 497,40
4 197 000,00
4 641 000,00
2 550 000,00
2 410 000,00
федеральный бюджет
6 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
областной бюджет
9 332 443,30
649 124,90
464 821,00
420 497,40
2 697 000,00
3 141 000,00
1 050 000,00
910 000,00
местный бюджет
129 000,00
129 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 11
Обеспечение реализации государственной программы
всего, в том числе:
672 884,30
83 081,50
86 724,30
90 548,30
95 735,07
100 506,23
105 515,17
110 773,74
федеральный бюджет
9 969,10
3 334,50
3 317,30
3 317,30
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
662 915,20
79 747,00
83 407,00
87 231,00
95 735,07
100 506,23
105 515,17
110 773,74
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 11.1
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей
всего, в том числе:
583 077,08
71 442,00
74 944,00
78 603,00
83 105,98
87 244,25
91 588,59
96 149,26
федеральный бюджет
0,00







областной бюджет
583 077,08
71 442,00
74 944,00
78 603,00
83 105,98
87 244,25
91 588,59
96 149,26
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 11.2
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями
всего, в том числе:
64 639,24
8 305,00
8 463,00
8 628,00
9 102,77
9 559,34
10 038,81
10 542,33
федеральный бюджет
0,00







областной бюджет
64 639,24
8 305,00
8 463,00
8 628,00
9 102,77
9 559,34
10 038,81
10 542,33
местный бюджет
0,00







территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 11.3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан
всего, в том числе:
25 167,98
3 334,50
3 317,30
3 317,30
3 526,32
3 702,64
3 887,77
4 082,16
федеральный бюджет
9 969,10
3 334,50
3 317,30
3 317,30




областной бюджет
15 198,88



3 526,32
3 702,64
3 887,77
4 082,16
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








ПОДПРОГРАММА 12
Другие вопросы в сфере здравоохранения
всего, в том числе:
88 645 075,42
8 710 869,30
10 379 469,40
10 547 291,40
13 690 425,53
14 374 946,80
15 093 694,14
15 848 378,85
федеральный бюджет








областной бюджет
88 645 075,42
8 710 869,30
10 379 469,40
10 547 291,40
13 690 425,53
14 374 946,80
15 093 694,14
15 848 378,85
областной бюджет с учетом оборотов
60 747 699,42
558 940,30
576 332,40
604 981,40
13 690 425,53
14 374 946,80
15 093 694,14
15 848 378,85
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 12.1
Мероприятия в области социальной политики
всего, в том числе:
35 812,94
3 000,00
6 350,00
6 500,00
3 889,20
4 083,66
4 287,84
4 502,24
федеральный бюджет








областной бюджет
35 812,94
3 000,00
6 350,00
6 500,00
3 889,20
4 083,66
4 287,84
4 502,24
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 12.2
Мероприятия по борьбе с эпидемиями
всего, в том числе:
108 633,28
13 342,30
14 009,50
14 709,90
15 445,40
16 217,66
17 028,55
17 879,98
федеральный бюджет








областной бюджет
108 633,28
13 342,30
14 009,50
14 709,90
15 445,40
16 217,66
17 028,55
17 879,98
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 12.3
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
всего, в том числе:
83 693 962,88
8 151 929,00
9 803 137,00
9 942 310,00
12 945 468,38
13 592 741,79
14 272 378,88
14 985 997,83
федеральный бюджет








областной бюджет
83 693 962,88
8 151 929,00
9 803 137,00
9 942 310,00
12 945 468,38
13 592 741,79
14 272 378,88
14 985 997,83
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица








Основное мероприятие 12.4
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений
всего, в том числе:
4 796 766,31
542 598,00
555 972,90
583 771,50
725 622,56
761 903,68
799 998,87
839 998,81
федеральный бюджет








областной бюджет
4 796 766,31
542 598,00
555 972,90
583 771,50
725 622,56
761 903,68
799 998,87
839 998,81
местный бюджет








территориальные государственные внебюджетные фонды








юридические лица








физические лица













Приложение № 3
к государственной программе
Воронежской области
Развитие здравоохранения

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы
Воронежской области "Развитие здравоохранения"
и их значениях

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы
Пункт Федерального плана статистических работ



2012 (базовый)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Государственная программа "Развитие здравоохранения"
1
Смертность от всех причин
на 1000 населения
15,6
15,2
15
14,3
14,3
14
13,9
13,7
1.8.8
2
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
7,9
8
7,9
7,9
7,9
7,8
7,8
7,8
1.8.8
3
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
6,8
7,2
7,1
7,0
6,9
6,8
6,7
6,3
1.8.8
4
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
854,4
800,0
800,0
795,9
772,0
748,0
729,4
711,6
1.8.8
5
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
13,0
15,2
14,5
13,3
11,7
10,0
10,0
9,5
1.8.8
6
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
204,4
202,4
198,3
196,3
194,4
192,8
190,6
188,5
1.8.8
7
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
8,9
8,8
8,6
8,4
8,2
8,0
7,8
7,7
1.8.8
8
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
8,0
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
1.8.14
9
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
%
43,5
57,2
57
56,8
56,5
56,2
55,9
55,70
1.8.14
10
Распространенность потребления табака среди детей и подростков
%
18,4
16,2
15,5
14,3
13,1
12,5
10,6
9,75
1.8.14
11
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
45,2
44,9
44,7
44,3
43,8
43,5
43,2
42,9
15.4
12
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
37,6
39,0
38,8
38,7
37,8
37,0
37,0
37,0
15.15
13
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

1/2,2
1/2,4
1/2,5
1/2,6
1/2,7
1/2,8
1/2,9
1/2,9
15.15
14
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в регионе
%
127,4
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
200,0
200,0
1.9.1
15
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в регионе
%
67,1
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
100,0
100,0
1.9.1
16
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в регионе
%
40,9
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
1.9.1
17
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
70,6
71,4
71,9
72,6
73,3
74,0
74,7
75,4
1.8.5
18
Коэффициент естественного прироста
на 1 тыс. населения
-4,7
-3,9
-3,5
-3,1
-2,7
-2,3
-2,0
-1,8
1.8.8
19
Удовлетворенность населения медицинской помощью
%
Значения социологического показателя не планируются







Показатель формируется ФСО России
20
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения
%
53,2
51,6
51,1
50,7
50,3
49,9
49,5
49,1
2.1.26
ПОДПРОГРАММА 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни
на 1 тыс. населения
397,5
407,0
407,0
405,0
403,0
401,0
400,0
400,0
15.17
Основное мероприятие 1.1 "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей"
2
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)
%
25,0
25,0
25.0
25.0
25,0
25,0
25,0
25,0
1.8.14
3
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения
%
38,2
38,0
35,7
35,7
35,7
32,3
32,3
30,0
1.8.14
4
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения
%
50,0
47,1
47,1
47,1
42,8
42,8
40,0
40,0
1.8.14
Основное мероприятие 1.2 "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику"
5
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
%
70
72
73,9
75,3
76,8
78,2
79,6
81,08
15.17
6
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
%
95
95
95
95
95
95
95
95
15.17
7
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
%
95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
Не менее 95
15.17
Основное мероприятие 1.3 "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C"
8
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
%
89,1
75,5
75,5
75,5
75,5
75,5
75,5
75,5
15.1
9
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения)
человек
1,6
1,5
1,2
1,1
1
0,9
0,85
0,83
15.17
Основное мероприятие 1.4 "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей"
10
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
%
91,9
93,0
94,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
15.7
11
Обеспеченность врачами первичного звена
на 10 тыс. населения
2,5
2,8
2,9
3,0
3,0
3,2
3,3
3,5
15.15
12
Охват профилактическими медицинскими осмотрами взрослых, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам
%
0,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
99,0
15.17
13
Охват диспансеризацией взрослых, подлежащих диспансеризации
%
0,0
40,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
90,0
15.17
14
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
15.7
15
Охват диспансеризацией подростков
%
92,0
93,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
1.8.8
ПОДПРОГРАММА 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
1
Число жителей области, получивших ВМП
человек
7600
8200
9000
9300
9700
10000
11000
11500
15.8
Основное мероприятие 2.1 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
2
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением
%
44,9
50,0
52,5
57,0
61,5
66,0
70,5
75,0
15.4
Основное мероприятие 2.2 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C"
3
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете
%
31,0
20,5
29,3
29,5
29,7
29,7
29,8
29,8
15.1
4
Доля лиц с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание, от общего числа больных с диагнозом ВИЧ-инфекции, установленным впервые в жизни
%
11,27
12,8
12,5
12,3
12
11,8
11,5
11,3
15.1
Основное мероприятие 2.3 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"
5
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет
человек на 100 наркологических больных среднегодового контингента
3,90
5,23
6,04
6,85
7,76
8,68
9,59
10,40
15.7
6
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
человек на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
8,10
8,65
8,93
9,22
9,51
9,81
10,11
10,40
15.7
Основное мероприятие 2.4 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"
7
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года
%
21,6
21,4
21,3
21,2
21,0
20,9
20,8
20,7
15.6
Основное мероприятие 2.5 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"
8
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
424,0
399,0
391,0
387,0
386,0
384,0
382,0
380,0
1.8.8
9
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
228,8
225,4
224,1
223,9
222,1
221,9
220,9
220,0
1.8.8
Основное мероприятие 2.6 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"
10
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
%
53,06
53,20
53,30
53,40
53,50
54,00
54,10
54,50
15.3
Основное мероприятие 2.7 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
11
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
%
88,7
91,6
92,5
93,4
94,3
96,1
96,8
97,1
15.8
Основное мероприятие 2.8 "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"
12
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
%
4,3
4,2
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
15.20
13
Смертность от транспортных травм всех видов
на 100 тыс. населения
26,0
20,5
20,4
20,1
17,4
14,6
14,3
14,3
1.8.8
14
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
%

6,2
4,6
8,3
12,0
14,5
0,0
5,0
1.8.8
Основное мероприятие 2.9 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"
15
Доля учреждений здравоохранения I уровня, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи до 100%
%
70,5
74,7
78,9
83,1
87,3
91,5
95,7
100,0
15.8
Основное мероприятие 2.10 "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения"
16
Число законченных случаев оказания ВМП
на 100 тыс. населения
290,0
351,0
386,0
399,0
416,0
430,0
472,0
500,0
15.8
Основное мероприятие 2.11 "Развитие службы крови"
17
Число доноров крови и ее компонентов
на 1000 человек населения
9,0
11,0
12,0
12,0
13,0
13,0
14,0
14,0
15.8
ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие государственно-частного партнерства"
1
Смертность населения в трудоспособном возрасте
на 100 тыс. населения
593,10
591,00
521,07
499,33
477,59
455,85
434,11
412,37
1.8.8
Основное мероприятие 3.1 "Развитие нефрологической службы в рамках государственно-частного партнерства"
2
Обеспеченность населения Воронежской области гемодиализной помощью
пациентов/млн взрослого населения
133,33
133,33
142,22
151,11
168,89
182,22
191,11
200,00
15.8
Основное мероприятие 3.2 "Развитие онкологической службы в рамках государственно-частного партнерства"
3
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
%
23,03
23,03
23,00
22,95
22,90
22,80
22,70
22,00
15.3
Основное мероприятие 3.3 "Развитие системы санитарно-авиационной медицинской эвакуации в рамках государственно-частного партнерства"
4
Число вылетов санитарной авиации
на 100 тыс. населения
3,5
4,8
5,3
5,8
6,3
6,9
8,0
9,0
15.8
Основное мероприятие 3.4 "Развитие системы первичной медицинской помощи в рамках государственно-частного партнерства"
5
Число амбулаторно-поликлинических посещений на одного жителя
единиц
9,65
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
15.17
ПОДПРОГРАММА 4 "Охрана здоровья матери и ребенка"
1
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
2,6
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
1.8.8
Основное мероприятие 4.1 "Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи"
2
Доля женщин с ранними преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
%
40,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
80,0
85,0
15.14
Основное мероприятие 4.2 "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"
3
Охват неонатальным скринингом, доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
%
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
15.14
4
Охват аудиологическим скринингом, доля (процент) новорожденных, прошедших аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных
%
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
15.14
5
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
%
65,0
78,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
15.14
Основное мероприятие 4.3 "Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела"
6
Выживаемость детей, доля (%) выживших от числа новорожденных, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
%
540,0
620,0
640,0
660,0
680,0
700,0
760,0
765,0
15.14
Основное мероприятие 4.4 "Развитие специализированной медицинской помощи детям"
7
Смертность детей 0 - 17 лет
случаев на 10000 населения соответствующего возраста
7,5
7,4
7,3
7,2
7,1
7,0
7,0
7,0
1.8.8
Основное мероприятие 4.5 "Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку"
8
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
%
94,4
85,3
85,5
85,6
85,7
85,8
85,9
85,9
15.14
Основное мероприятие 4.6 "Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"
9
Доля женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
%
9,0
9,4
9,6
9,8
10,0
11,0
12,0
15,0
15.9
Основное мероприятие 4.7 "Раннее выявление психических расстройств у детей, в том числе с расстройством аутистического спектра"
10
Доля детей с расстройством аутистического спектра, впервые выявленных, в общем числе детей, стоящих на учете с РАС
%

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
15.9
ПОДПРОГРАММА 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
1
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов
%
3,5
10,0
12,0
14,0
18,0
20,0
22,0
25,0
15.8
Основное мероприятие 5.1 "Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей"
2
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов
%
68,0
72,0
74,0
76,0
78,0
80,0
82,0
85,0
15.14
Основное мероприятие 5.2 "Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей"
3
Охват санаторно-курортным лечением пациентов
%
10,4
13,5
17,0
21,0
28,0
35,0
42,0
45,0
1.12.3
ПОДПРОГРАММА 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
1
Объем паллиативной медицинской помощи
койко-дней/1 жителя
0,01
0,08
0,09
0,10
0,11
0,11
0,11
0,11
15.8
Основное мероприятие 6.1 "Оказание паллиативной помощи взрослым"
2
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым
коек/100 тыс. взрослого населения
3,3
5,9
5,9
6,4
6,4
7,1
8,7
10,2
15.8
Основное мероприятие 6.2 "Оказание паллиативной помощи детям"
3
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. детского населения
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
15.14
ПОДПРОГРАММА 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Воронежской области"
1
Укомплектованность штатных должностей учреждений здравоохранения, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами
%
62,0
66,0
68,2
69,3
70,9
71,2
71,5
71,7
15.15
2
Укомплектованность штатных должностей учреждений здравоохранения, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), средним медицинским персоналом
%
74,8
80,0
85,0
90,8
91,3
92,0
92,4
92,5
15.15
Основное мероприятие 7.1 "Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников"
3
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
человек
1827
2040
1903
1738
1439
1687
2040
1903
15.15
4
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования
человек
5697
6340
6340
5690
6770
6404
6340
6340
15.15
5
Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации
%
85,0
87,0
88,0
89,0
90,0
93,0
95,0
98,0
15.15
Основное мероприятие 7.2 "Повышение престижа профессии"
6
Доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками
%
-
58,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
15.15
Основное мероприятие 7.3 "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников"
7
Доля врачей, получивших субсидию на приобретение жилого помещения, из нуждающихся в улучшении жилищных условий
%

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
15.15
Основное мероприятие 7.4 "Развитие сети обучающих симуляционных центров"
8
Количество подготовленных специалистов на базе образовательных симуляционных центров
человек
7
30
40
40
40
40
40
40
15.15
ПОДПРОГРАММА 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
1
Уровень обеспеченности безопасными и эффективными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги); граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, в соответствии со стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи
%
54,0
56,0
58,0
60,0
63,0
66,0
68,0
70,0
1.19.18
Основное мероприятие 8.1 "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при оказании стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи"
2
Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания, предназначенных для лечения отдельных категорий граждан (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги); граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи
%
92,5
93,5
94,0
94,5
95,0
96,0
97,0
98,0
1.19.18
Основное мероприятие 8.2 "Повышение уровня удовлетворенности спроса населения на лекарственные препараты и медицинские изделия"
3
Обеспечение отдельных категорий граждан (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги); граждан, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей; лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания по выписанным рецептам врачей (фельдшеров)
%
98,40
98,50
98,60
98,80
99,00
99,10
99,30
99,50
1.19.18
Основное мероприятие 8.3 "Повышение уровня безопасности лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания"
4
Выявление фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств
%
0,010
0,009
0,008
0,007
0,006
0,005
0,004
0,003
1.19.18
ПОДПРОГРАММА 9 "Развитие информатизации в здравоохранении"
1
Доля учреждений здравоохранения, имеющих доступ к телемедицинской сети региона
%
13,7
14,0
20,0
27,0
35,0
40,0
45,0
50,0
1.27.1
Основное мероприятие 9.1 "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе телемедицины"
2
Доля учреждений здравоохранения, в которых создана защищенная сеть передачи данных
%
58,9
60,0
65,0
70,0
75,0
82,0
90,0
100,0
1.27.1
Основное мероприятие 9.2 "Развитие прикладных региональных компонентов системы здравоохранения"
3
Доля учреждений здравоохранения, в которых обеспечен доступ ко всем сервисам единой медицинской информационной системы
%
0,0
3,0
10,0
30,0
50,0
65,0
80,0
100,0
1.27.1.
Основное мероприятие 9.3 "Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы "Развитие здравоохранения"
4
Количество случаев технической поддержки, оказанной центром технической поддержки IT-специалистов
единиц, без нарастающего итога
0,0
0,0
0,0
0,0
6300,0
6300,0
6300,0
6300,0
1.27.1
ПОДПРОГРАММА 10 "Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Воронежской области"
1
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)
на 100 тыс. населения
1400,0
1367,0
1333,0
1298,0
1264,5
1230,5
1196,5
1162,5
1.8.8
Основное мероприятие 10.1 "Оптимизация амбулаторного звена"
2
Обеспеченность поликлинической мощностью
на 10 тыс. населения
197,4
205,0
210,0
214,0
218,0
222,0
226,0
228,0
15.17
Основное мероприятие 10.2 "Оптимизация стационарного звена"
3
Число коек паллиативной помощи и сестринского ухода
коек/на 100 тыс. населения
5,40
5,40
5,40
5,80
5,80
6,40
7,70
9,00
15.18
Основное мероприятие 10.3 "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
4
Количество амбулаторно-поликлинических посещений с профилактической целью
на 1 жителя
2,44
2,64
2,70
2,72
2,74
2,76
2,78
2,80
15.17
ПОДПРОГРАММА 11 "Обеспечение реализации государственной программы"
1
Доля мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
%

95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.32.14
Основное мероприятие 11.1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"
2
Уровень освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы на отчетный год
%

95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.32.14
Основное мероприятие 11.2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями"
3
Доля индикаторов государственной программы, значения которых достигнуты в отчетном году
%

95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
1.32.14
Основное мероприятие 11.3 "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан"
4
Доля обращений со стороны лицензиатов и соискателей лицензии с целью получения (переоформления) лицензии на осуществление медицинской деятельности, фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, которые рассмотрены в полном объеме в установленные законом сроки
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.15
ПОДПРОГРАММА 12 "Другие вопросы в сфере здравоохранения"
1
Доля централизованных закупок в общем объеме размещаемого заказа
%

13,4
13,6
13,9
14,8
16,4
18,1
20,1
1.22.7.1
Основное мероприятие 12.1 "Мероприятия в области социальной политики"
2
Доля денежных средств, возмещенных в установленные сроки учреждениям здравоохранения за проведенное зубопротезирование
%
87,0
88,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
1.21.1
Основное мероприятие 12.2 "Мероприятия по борьбе с эпидемиями"
3
Доля острых кишечных инфекций неустановленной этиологии в общем числе острых кишечных инфекций
%
56,0
55,5
55,2
55,0
54,7
54,5
54,3
54,0
15.17
Основное мероприятие 12.3 "Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования"
4
Дефицит программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
%
19,2
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
15.24.1
Основное мероприятие 12.4 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
5
Доля сформированных распоряжений на оплату по всем видам расходов, отклоненных финансовым органом
%

4,5
4,3
4,1
3,9
3,7
3,5
3,3
1.22.7.1
"


------------------------------------------------------------------